您好,同學(xué)。這兩個(gè)科目不可能成為負(fù)數(shù)。
資本公積和盈余公積可以直接減少嗎。 之前的會(huì)計(jì)做了兩套銀行報(bào)表,資本公積和盈余公積數(shù)據(jù)對(duì)不上,我想整合數(shù)據(jù)一致做一套表,能把資本公積直接去掉嗎,去掉的話銀行人員問起來(lái)該怎么解釋比較合理。(中間有增資,報(bào)表不是很嚴(yán)謹(jǐn),我想去掉只留實(shí)收資本和盈余公積)
老師,我問下資產(chǎn)負(fù)債表期末和年初都是幾十萬(wàn),現(xiàn)在老板要讓手動(dòng)改下報(bào)表,把資產(chǎn)負(fù)債表期末和年初都改成1000萬(wàn)左右,這個(gè)在報(bào)表上怎么調(diào)呀?
我去年把計(jì)提盈余公積的分錄借貸方向搞反了,寫成了,借盈余公積-法定盈余公積,貸利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積,導(dǎo)致盈余公積變成負(fù)數(shù),請(qǐng)問今年我應(yīng)該怎么改回來(lái)
請(qǐng)問老師,資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益表里面只有未分配利潤(rùn)有數(shù)字,盈余公積或者實(shí)收資本都為0,請(qǐng)問申報(bào)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表里面的所有者權(quán)益 變動(dòng)表把這個(gè)未分配利潤(rùn)填寫在哪里哈?
老師你好,財(cái)政一體化生成的資產(chǎn)負(fù)債表和稅務(wù)局需要報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表表不一樣,在一體化是累積盈余和本期盈余,稅務(wù)局需要報(bào)的是所有者權(quán)益和本期利潤(rùn)。生成的一體化報(bào)表如何轉(zhuǎn)化成稅務(wù)報(bào)表
工行發(fā)的收益人備案是什么
2024年的進(jìn)料加工手冊(cè),2025年出口了一部分,還有結(jié)存,那2026年的時(shí)候需要做進(jìn)料加工手冊(cè)核銷嗎
母公司的注冊(cè)地址可以和子公司的一樣麼?
老師您好,預(yù)付給供應(yīng)商的預(yù)付貨款,可以不走預(yù)付賬款科目,走應(yīng)付賬款科目,可以吧?
客戶問什么是完稅證明來(lái)的
老師,工資是次月發(fā),其他應(yīng)收款個(gè)人社保,個(gè)人公積金期末貸方有余額對(duì)嗎?次月發(fā)工資再?zèng)_減
我司沒有對(duì)公打給A公司,我司對(duì)公轉(zhuǎn)給了我司總經(jīng)理200萬(wàn),我司總經(jīng)理私對(duì)私打給了A公司總經(jīng)理!我們財(cái)務(wù)沒法做賬!請(qǐng)問寫個(gè)代收協(xié)議可以嗎?我司總經(jīng)理代我司付款給A公司,A公司總經(jīng)理代A公司收款!
老師這個(gè)科目?jī)蛇叾际墙?,是不是錯(cuò)了?
老師 我們?nèi)ヒ院筚J款,100萬(wàn),可貸款直接銀行受托支付到我們采購(gòu)的上游,也就是款沒到我們公戶上。 這分錄怎么寫
請(qǐng)問老師,我公司代B公司向A公司收款,再?gòu)奈夜靖兜紹公司,請(qǐng)問分錄要怎么寫?
那改未分配利潤(rùn)嗎
可不可以這個(gè)表上提6萬(wàn)多的壞賬,
發(fā)生壞賬,會(huì)導(dǎo)致未分配利潤(rùn)減少。
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,計(jì)提壞賬的分錄怎么寫
借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備
那個(gè)不是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的嗎
借:管理費(fèi)用 貸:壞賬準(zhǔn)備