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購(gòu)進(jìn)一批商品,錢付了,貨已收到,發(fā)票未開給我們公司,該怎么做賬?

2023-11-17 10:48
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-17 10:53

同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款

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同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2023-11-17
您好,可以先暫估入賬,等發(fā)票來了再把暫估沖銷了,按照發(fā)票入賬
2021-01-08
同學(xué)你好!這個(gè)可以先按庫(kù)存商品入賬的? 出售時(shí)? ?對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)成本的 當(dāng)然? ? ?如果一直無法取得發(fā)票的話? ? ?稅務(wù)是不認(rèn)可支出的 結(jié)轉(zhuǎn)成本部分? ? 是不允許稅前扣除的
2021-09-16
同學(xué)您好,開票了,貨沒給,理論上 借應(yīng)收賬款 貸合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 但是現(xiàn)實(shí)中大家都偷懶 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2023-11-17
同學(xué)你好 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估
2022-11-15
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