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Q

股東個人消費(fèi)開公司抬頭發(fā)票,用于所得稅前抵扣,但這筆金額不用支付給股東,賬務(wù)處理怎么做?

2023-11-16 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-16 13:42

同學(xué),你好 借:費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款

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快賬用戶1589 追問 2023-11-16 13:43

但是這筆金額以后也不用支付給股東,一直掛其他應(yīng)付款不合適吧?

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齊紅老師 解答 2023-11-16 13:44

同學(xué),你好 之后你可以用現(xiàn)金報銷,然后這筆錢放在公司備用

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快賬用戶1589 追問 2023-11-16 13:46

公司只有一本賬,如果貸方現(xiàn)金出去,我的賬面余額跟出納的實際庫存現(xiàn)金對不上啊

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齊紅老師 解答 2023-11-16 13:48

同學(xué),你好 本來你用不是公司發(fā)生的費(fèi)用來報賬就不合規(guī),現(xiàn)在做進(jìn)去,就會有不平的地方

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快賬用戶1589 追問 2023-11-16 13:53

那我是不是得分內(nèi)外兩本賬做呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-16 13:53

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶1589 追問 2023-11-16 13:59

這張進(jìn)項發(fā)票,開了含稅金額473526.4的發(fā)票,實際當(dāng)時支付的不含稅價格是473526.4元(一開始沒有發(fā)票),后來又交了54476.49的稅金,代開了發(fā)票,這樣下來有54476.49的金額沒有發(fā)票,怎么處理?。?

這張進(jìn)項發(fā)票,開了含稅金額473526.4的發(fā)票,實際當(dāng)時支付的不含稅價格是473526.4元(一開始沒有發(fā)票),后來又交了54476.49的稅金,代開了發(fā)票,這樣下來有54476.49的金額沒有發(fā)票,怎么處理啊?
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齊紅老師 解答 2023-11-16 14:00

同學(xué),你好 54476.49的金額沒有發(fā)票,不能入賬

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快賬用戶1589 追問 2023-11-16 14:07

但我購買的設(shè)備實際不含稅價款是473526.4,去稅務(wù)局代開發(fā)票的時候不含稅價怎么是419049.91了,剛好是要交的稅金部分

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齊紅老師 解答 2023-11-16 14:09

同學(xué),你好 你就按照發(fā)票和付款金額做賬

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快賬用戶1589 追問 2023-11-16 14:37

但是貨款部分當(dāng)時私戶付的,因為公戶當(dāng)時還沒辦好,后來公戶辦好了,開票交的稅金又是從對公賬戶出去的

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齊紅老師 解答 2023-11-16 14:39

同學(xué),你好 貨款部分當(dāng)時私戶付的,計入其他應(yīng)付款 之后公戶需要還這筆錢

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快賬用戶1589 追問 2023-11-16 14:47

還了 但是發(fā)票有5萬多抵扣不了稅

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齊紅老師 解答 2023-11-16 14:48

同學(xué),你好 但是發(fā)票有5萬多抵扣不了稅??什么意思?

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快賬用戶1589 追問 2023-11-16 14:55

我總共付款528002.89,但是發(fā)票價稅合計只有473526.4(原因公司剛開業(yè)沒有對公賬戶,支付的設(shè)備款私戶轉(zhuǎn)出473526.4元,后來開發(fā)票從對公轉(zhuǎn)增值稅稅金54476.79,但發(fā)票金額價稅合計只有473526.4)

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齊紅老師 解答 2023-11-16 14:58

同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)473526.4 營業(yè)外支出54476.79 貸:銀行存款54476.79 其他應(yīng)付款473526.4

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快賬用戶1589 追問 2023-11-16 15:03

為什么是營業(yè)外?。窟@實際就是我設(shè)備款的成本啊,只需要在所得稅匯算清繳的時候納稅調(diào)整吧?小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2023-11-16 15:13

同學(xué),你哈 因為你沒有發(fā)票

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同學(xué),你好 借:費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
2023-11-16
1.記錄支出:將該筆支出記錄在公司的賬目中,可以將其分類為“辦公費(fèi)用”、“差旅費(fèi)用”或其他合適的類別。 2.發(fā)票處理:將發(fā)票原件妥善保存,并將其復(fù)印件附在相應(yīng)的賬目記錄之后。 3.稅務(wù)抵扣:在所得稅申報時,將該筆支出作為公司合法的稅前支出進(jìn)行申報,以進(jìn)行稅務(wù)抵扣
2023-11-16
購車時股東轉(zhuǎn)款,借 “銀行存款”,貸 “其他應(yīng)付款 - 股東”;付購車款,借 “固定資產(chǎn)” 等,貸 “銀行存款” 。每月還車貸,借 “其他應(yīng)付款 - 股東”,貸 “銀行存款”
2025-05-06
同學(xué)您好,把原來那筆分錄反沖掉即可,
2023-10-09
正常計入開辦費(fèi),然后個人付款的計入其他應(yīng)付款,后面再還給股東就可以了。
2023-07-18
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