您好,正常稅務(wù)備案后是能填上的,若填不了請稅務(wù)在申報后臺維護一下申報數(shù)據(jù)。

老師,一般納稅人如果申請了高企,但是沒有申請軟件企業(yè),那么報增值稅的時候,即征即退那欄還用填寫嗎?進項稅還用分開嗎?
老師你好,我做了資源綜合利用的增值稅即征即退備案,現(xiàn)在申請退稅,審批表頁面,點擊稅票查詢后顯示可以退的是我申報的一般項目的稅額,不是即征即退那個項目的,我確認了報稅時的申報表是分了一般項目,和即征即退項目,沒有填反,
高新技術(shù)軟件企業(yè),軟件銷售收入為即征即退項目,月度應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額為106889.86元,其中軟件銷售即征即退按照銷售收入占比分配的進項稅額是21265.84元,申報填寫增值稅主表的時候,第12欄:也就是一般項目進項稅額本月數(shù)這里應(yīng)該填多少呢?是填106889.86呢(本月可抵扣進項稅額),還是本月106889.86減去即征即退21265.84后的稅額呢
我們有一個軟著是上月20號申請下來的,上月26號開了一張發(fā)票,這月申報增值稅的時候可以申報即征即退嗎?(我們是高新技術(shù)企業(yè),有即征即退優(yōu)惠政策)
你好,想咨詢下即征即退申報增值稅的問題,為什么在附表一填了即征即退的數(shù)據(jù),主表的應(yīng)稅貨物銷售額金額會跑到一般項目下呢
老師請問一下,我們收到款了,做的預(yù)收賬款,我們想把收入的時間確定為服務(wù)完成并開具發(fā)票時,請問這樣要怎么寫在合同上
公司是有限責(zé)任公司,2024年4月之前有一個個人股東,2024年未分配利潤70萬左右,2025年一直虧損,有一個股東是公司做了實繳,稅務(wù)打電話說這個個人股東涉及要交個稅,說是轉(zhuǎn)增資本,應(yīng)該怎么處理
老師您好,公司為奶制品公司。平時有奶制品購進的時候會有搭贈,假如搭贈的是衛(wèi)生紙(或者是其他品類)。 ①衛(wèi)生紙如果銷售的情況下,它的成本算零兒嗎?還是用奶平均勾單價。 ②衛(wèi)生紙銷售,是其他業(yè)務(wù)銷售還是
老師,不好意思,還想麻煩你幫我看看我美元戶的分錄是否做的正確,第一張是當月流水,第一筆是基本戶轉(zhuǎn)給美元戶,第二筆是付的運費。然后第二張圖是我做的賬務(wù)處理。付運費的時候有個4761.4的差是不是直接計入?yún)R兌損益?
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須單獨新增個管理費用裝修費呢
老師您好,我要開具一張支票,對方在本月20日去入支票,出票日期寫哪天?這個怎么算
老師你好,我公司購進中石化油料,用于生產(chǎn)期間車輛的油耗,車輛是我公司租賃的,油費我公司承擔(dān),請問我需要寫幾筆分錄,油料出庫分錄怎么寫
老師,我張問一下,工程施工用的反光背心,給工人買的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須計入待攤費用里按期分攤?