借:利潤(rùn)分配-未分配利 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅=進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,你看一下發(fā)票認(rèn)證分錄對(duì)不對(duì),最后一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅我沒(méi)有做,有沒(méi)有問(wèn)題 發(fā)票入賬時(shí), 借:原材料/管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 認(rèn)證發(fā)票: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 月底做一筆分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師好,現(xiàn)在政策,購(gòu)進(jìn)原材料,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款。認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。老師這樣做可以嗎?
采購(gòu)紙板 借: 原材料_紙板 應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 認(rèn)證發(fā)票,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣做分錄可以嘛
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄怎么做的 天然氣有一部分用于食堂,這個(gè)是借方 借原材料 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)付賬款
老師好 認(rèn)證未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 然后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)賬稅 這樣做分錄可以嗎
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是計(jì)提未發(fā)放的工資吧
老師你好 ,我們公司有一個(gè)全年一獎(jiǎng)金,要做成工資表嘛,有什么注意的事項(xiàng)沒(méi)呢
我們公司的臨汾佳固源建材有限公司,收到的簽收和轉(zhuǎn)讓?xiě){證,如何做賬
公司新入職的員工,在外地統(tǒng)一出差參加的入職培訓(xùn)費(fèi),是否需要計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)?
老師,加油票我可以入賬吧,就是各種費(fèi)用我是不是有個(gè)稅負(fù)率呀,怎么判定這個(gè)費(fèi)用是合理范圍的,不懂的老師別回復(fù)
老師,出租彩鋼房做為廠房,房產(chǎn)稅也是按租金收入乘以12%嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我 做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā) 7 月份的工資,,有個(gè)其他應(yīng)收款-員工社保和個(gè)稅,這個(gè)款銀行扣的是 6 月份的,那我發(fā) 7 月份的工資哪里,是不是管理費(fèi)用工資那部分要加上 6 月份的員工社保跟個(gè)稅???
老師這張發(fā)票怎么做,是代扣代繳個(gè)稅的
老師你好,我們A企業(yè),股東是B企業(yè),但是A企業(yè)財(cái)報(bào)是虧損的,但轉(zhuǎn)給B企業(yè)的錢(qián)用途分紅的轉(zhuǎn),這樣穩(wěn)妥嗎?
老師,您好!"應(yīng)交稅費(fèi)--待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額"這個(gè)科目是記已發(fā)貨未開(kāi)票的稅額的嗎?
是這樣子做分錄嗎?
為什么要會(huì)用到未分配利潤(rùn)的呢?
公司用的會(huì)計(jì)制度是 新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
那就通過(guò)以前年度損益調(diào)整過(guò)渡
分錄是這樣做可以的嗎?
是的,就是那樣做的