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老師,我們結轉銷項,進項后,未交3千多,申報的時候有上期留底的,抵扣下來本月沒得需要交的稅,那前面做的還需不需要結轉銷項,進項呢

2023-11-15 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-15 11:01

你好 要結轉銷和進項科目?

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快賬用戶3612 追問 2023-11-15 11:02

結轉了后3千多未交的,但實際抵扣了留底的本月就沒得交稅的呀

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齊紅老師 解答 2023-11-15 11:03

你好?? 你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

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快賬用戶3612 追問 2023-11-15 11:05

上期留底的怎么結轉呢

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齊紅老師 解答 2023-11-15 11:06

你好 會自動抵扣的呢? 不用處理

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快賬用戶3612 追問 2023-11-15 11:09

賬上有上期留底的,需要結轉嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-15 11:12

不用結轉,可以的,就是直接抵扣就行了。

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快賬用戶3612 追問 2023-11-15 11:15

賬上未交3千多,但是留底自動抵扣了,本期未交是0,賬對不上,

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齊紅老師 解答 2023-11-15 11:18

那你如果要結轉,就都轉到轉出未交增值稅了。

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快賬用戶3612 追問 2023-11-15 11:19

你好 你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專

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快賬用戶3612 追問 2023-11-15 11:19

是哪一步的分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-11-15 11:23

你上面說有余額科目的?

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齊紅老師 解答 2023-11-15 11:23

實際工作中這個不用處理的 是直接抵就行了?

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你好 要結轉銷和進項科目?
2023-11-15
是的,只要月末不是留抵,需要做結轉未交增值稅的分錄
2022-03-10
你好 留 抵的不用再結轉是直接抵扣就行?
2023-06-06
你好,學員,余額直接負數(shù)即可的
2022-09-25
您好 當進項大于銷項 不需要交增值稅還有留抵的時候 不要結轉借未交增值稅貸轉出未交增值稅
2021-02-22
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