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老師,我們結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)后,未交3千多,申報的時候有上期留底的,抵扣下來本月沒得需要交的稅,那前面做的還需不需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)呢

2023-11-15 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2023-11-15 11:01

你好 要結(jié)轉(zhuǎn)銷和進(jìn)項(xiàng)科目?

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快賬用戶3612 追問 2023-11-15 11:02

結(jié)轉(zhuǎn)了后3千多未交的,但實(shí)際抵扣了留底的本月就沒得交稅的呀

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齊紅老師 解答 2023-11-15 11:03

你好?? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

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快賬用戶3612 追問 2023-11-15 11:05

上期留底的怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

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齊紅老師 解答 2023-11-15 11:06

你好 會自動抵扣的呢? 不用處理

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快賬用戶3612 追問 2023-11-15 11:09

賬上有上期留底的,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-15 11:12

不用結(jié)轉(zhuǎn),可以的,就是直接抵扣就行了。

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快賬用戶3612 追問 2023-11-15 11:15

賬上未交3千多,但是留底自動抵扣了,本期未交是0,賬對不上,

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齊紅老師 解答 2023-11-15 11:18

那你如果要結(jié)轉(zhuǎn),就都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了。

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快賬用戶3612 追問 2023-11-15 11:19

你好 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專

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快賬用戶3612 追問 2023-11-15 11:19

是哪一步的分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-11-15 11:23

你上面說有余額科目的?

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齊紅老師 解答 2023-11-15 11:23

實(shí)際工作中這個不用處理的 是直接抵就行了?

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你好 要結(jié)轉(zhuǎn)銷和進(jìn)項(xiàng)科目?
2023-11-15
是的,只要月末不是留抵,需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
2022-03-10
你好 留 抵的不用再結(jié)轉(zhuǎn)是直接抵扣就行?
2023-06-06
你好,學(xué)員,余額直接負(fù)數(shù)即可的
2022-09-25
您好 當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不需要交增值稅還有留抵的時候 不要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-02-22
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