同學(xué)您好,可以作為11月的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,沒有限制性統(tǒng)一規(guī)定時(shí)長的
老師您好。請問,如果我當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票,但是由于沒有銷項(xiàng)稅額,所以我入賬的時(shí)候入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)賬稅額,不進(jìn)行勾選確認(rèn)和抵扣,待我下個(gè)月有銷項(xiàng)稅額產(chǎn)生時(shí),我再對進(jìn)賬發(fā)票勾選確認(rèn)和抵扣,這樣操作可以嗎
老師,請問下我現(xiàn)在報(bào)11月的增值稅,發(fā)現(xiàn)了之前有一張6.29的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,金額比較大,32萬多,稅額1.9萬多。一直沒有抵扣,那現(xiàn)在是要怎么辦呢?抵扣還是不抵扣?是過了180天不認(rèn)證抵扣這張發(fā)票就沒用了嗎
老師 我們這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬,我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
老師,您好,想問一下就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)比如說10月份開的發(fā)票,我們公司12月份才收到,如果12月份勾選認(rèn)證了的話,就可以在12月抵扣銷項(xiàng)了對吧,就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否抵扣跟時(shí)間沒關(guān),主要跟我什么時(shí)候認(rèn)證有關(guān)對吧,比如1月份收到了發(fā)票,我11月份才勾選認(rèn)證,那就在11月份抵扣銷項(xiàng)對吧
老師好,我想問一下我現(xiàn)在要報(bào)4月的增值稅,然后我3月和4月的專用發(fā)票都沒有抵扣過,我想這個(gè)月抵扣,我是必須按照月份先把3月的抵扣了,還是我直接不用管3月的,可以用4月的抵扣呢
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
老師:主要想問下如果是今年開的增值稅專用發(fā)票都可以現(xiàn)在1次性抵扣么?
我以為只能抵扣上月的?擔(dān)心7.8月的過時(shí)候了,
同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況也可以,不會(huì)過期作廢的沒有限制性統(tǒng)一規(guī)定的