學(xué)員朋友您好,借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款貸: 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款

老師,你好,我們公司是外貿(mào)企業(yè),采購時,借:存貨 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:存貨 計算出口退稅 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(出口退稅) 收到退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 這樣的分錄正確嗎?
外貿(mào)企業(yè)。計提退稅款和實(shí)際收到的退稅款有差額。請問差額部分轉(zhuǎn)入成本的分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本—出口銷售成本。。。(差額) 貸:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款(差額) 還是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 呢??
請問外貿(mào)企業(yè)出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅如果轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,再做出口退稅時,借其他應(yīng)收款,貸出口退稅,出口退稅科目再和哪個科目對沖能平
請問貿(mào)易企業(yè)申報出口退稅的時候分錄是不是這樣做?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
老師你好,我們公司外貿(mào)企業(yè),申報出口退稅因?yàn)橛馄谒员获g回,然后現(xiàn)在要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,目前應(yīng)收出口退稅款還掛著這筆余額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這時候應(yīng)收出口退稅款的余額該做什么分錄轉(zhuǎn)出呢
老師,小規(guī)模納稅人的利潤表上的稅金及附加的數(shù)是增值稅及附加稅申報表及附件一的哪個數(shù)值呀
老師,今天11月11日,申報個人所得稅,所屬期10月的,是以10月份的工資表(11月才發(fā)10月的工資)為基礎(chǔ)申報,還是以10月份發(fā)了多少工資(發(fā)9月份的)為基礎(chǔ)申報?
老師您好,請問公司工商注銷和稅務(wù)注銷哪一個先完成?
董老師,在線不,有房地產(chǎn)問題咨詢您
老師,為什么有些通行費(fèi)稅額是0,而有些業(yè)務(wù)員拿來的發(fā)票有稅額可以抵扣呢?
受益人信息要備案嗎,股東沒變化
老師我想問一下,公司買的7800元的打印機(jī),我是要做固定資產(chǎn)一會每個月折舊嗎還是做費(fèi)用比較好
老師好,建筑公司給我公司開的建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票我公司要代繳個稅嗎?
您好,開具出口發(fā)票時型號與關(guān)單要一致嗎?
你好!老師,我想問一下公司有其他業(yè)務(wù)收入的,沒開發(fā)票的,是不是跟主營業(yè)務(wù)收入合并到未開票收入里邊,一塊報稅。


那這樣的話,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅出口退稅是不是最后期末有余額了呢?
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅一般是會有余額的
這個科目增加到哪里呢?
同學(xué)您好, 二級應(yīng)交增值 稅下邊加一個出口退稅
老師,這里面出口退稅是我做賬之后的,您為什么說最后會沒有余額呢?
我們購進(jìn)的是二手車,給到我這邊是二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票和對應(yīng)的增值稅發(fā)票,做賬時二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票有用嗎?
這個發(fā)票可以用來上牌,但不能夠作為,資產(chǎn)的入賬憑證,入賬憑證要銷售方開具。
嗯嗯明白老師,那也就是說我們再取得相關(guān)的機(jī)動車發(fā)票就不用管了,一切購貨以增值稅票專票為主是吧
學(xué)員您好,是的,對的
嗯嗯好的,謝謝您啦
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