學(xué)員朋友您好,借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款貸: 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款
老師,你好,我們公司是外貿(mào)企業(yè),采購時,借:存貨 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:存貨 計算出口退稅 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(出口退稅) 收到退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 這樣的分錄正確嗎?
外貿(mào)企業(yè)。計提退稅款和實(shí)際收到的退稅款有差額。請問差額部分轉(zhuǎn)入成本的分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本—出口銷售成本。。。(差額) 貸:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款(差額) 還是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金—增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 呢??
請問外貿(mào)企業(yè)出口貨物的進(jìn)項稅如果轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,再做出口退稅時,借其他應(yīng)收款,貸出口退稅,出口退稅科目再和哪個科目對沖能平
請問貿(mào)易企業(yè)申報出口退稅的時候分錄是不是這樣做?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
老師你好,我們公司外貿(mào)企業(yè),申報出口退稅因為逾期所以被駁回,然后現(xiàn)在要求做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,目前應(yīng)收出口退稅款還掛著這筆余額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這時候應(yīng)收出口退稅款的余額該做什么分錄轉(zhuǎn)出呢
預(yù)收租金如何交增值稅
老師:您好,建筑企業(yè)增值稅納稅義務(wù)時間和收入的確認(rèn)時間,是不是可以不一致。分別怎么確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)時間和收入的確認(rèn)時間呢
善意取得違規(guī)的材料普通發(fā)票,需要做成本轉(zhuǎn)出嗎?
老師,就是我倆月之前面試過一個公司,后來我沒去。我看他招人呢,我在boss上跟他溝通,他沒理我。我有他微信,我能再問問嗎,我怎么說啊。他要問我之前為啥不去他們公司,為什么又離職,我不知道咋說合適
老師,利潤表里的城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)本年累計金額指的什么呢?是本年借方累計數(shù)減去本年貸方累計數(shù)嗎?
貿(mào)易公司購進(jìn)機(jī)器設(shè)備計劃租出去,到貨后可以計提折舊嗎?
請問進(jìn)項發(fā)票異常,7月份通知需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,8月份才能處理,現(xiàn)在需要做異常反饋,開票方信息是否是必填項?如下圖
你好老師,白酒銷售公司,現(xiàn)在收客戶品牌使用費(fèi),該怎么做賬
老師貨物想出口沒有進(jìn)項發(fā)票和材料需要提供電子底賬,電子底賬是什么意思,沒聽說過
出口退稅超期了資料遞交到哪里去
那這樣的話,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅出口退稅是不是最后期末有余額了呢?
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅一般是會有余額的
這個科目增加到哪里呢?
同學(xué)您好, 二級應(yīng)交增值 稅下邊加一個出口退稅
老師,這里面出口退稅是我做賬之后的,您為什么說最后會沒有余額呢?
我們購進(jìn)的是二手車,給到我這邊是二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票和對應(yīng)的增值稅發(fā)票,做賬時二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票有用嗎?
這個發(fā)票可以用來上牌,但不能夠作為,資產(chǎn)的入賬憑證,入賬憑證要銷售方開具。
嗯嗯明白老師,那也就是說我們再取得相關(guān)的機(jī)動車發(fā)票就不用管了,一切購貨以增值稅票專票為主是吧
學(xué)員您好,是的,對的
嗯嗯好的,謝謝您啦
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