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我現(xiàn)在剛到一家小公司上班,他們之前沒有請過會計(jì)做內(nèi)賬,單據(jù)也是到處一張,這種賬可以做起來嗎 現(xiàn)在不知道怎么做起來,之前只是做下應(yīng)收應(yīng)付,還有費(fèi)用錄入憑證,開票這些,其他不會[捂臉]

2023-11-11 20:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-11 20:27

同學(xué),你好 那比較麻煩 你需要先對往來,對銀行,對庫存,都對好了,建立期初金額,然后正常做賬

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快賬用戶8188 追問 2023-11-11 20:34

往來有哪些,應(yīng)收應(yīng)付嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-11 20:52

同學(xué),你好 對,應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收其他應(yīng)付

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同學(xué),你好 那比較麻煩 你需要先對往來,對銀行,對庫存,都對好了,建立期初金額,然后正常做賬
2023-11-11
你好,同學(xué)。 憑證處理沒問題。 可以這樣對沖來平賬處理。
2021-01-19
同學(xué),你好,你是外賬還是內(nèi)賬,如果外賬,只能根據(jù)他稅務(wù)申報(bào)的賬繼續(xù)做,如果內(nèi)賬,就現(xiàn)在盤點(diǎn)看看有啥開始建賬,前面的你不可能弄清楚了,有困難
2021-09-16
資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益是不對的。你可以從以下幾個方面核查數(shù)據(jù): 一、檢查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性 重新核對應(yīng)收、應(yīng)付賬款的金額,確保與實(shí)際業(yè)務(wù)相符,檢查是否有漏記或重復(fù)記錄的情況。 仔細(xì)核對收入和費(fèi)用的數(shù)值,查看是否存在計(jì)算錯誤或遺漏的項(xiàng)目。 二、審查記賬方法 確認(rèn)數(shù)據(jù)的來源和記賬依據(jù),是否按照正確的會計(jì)原則進(jìn)行記錄。 檢查是否有未入賬的資產(chǎn)或負(fù)債,例如未記錄的借款、預(yù)付款項(xiàng)等。 三、核對科目余額 逐一核對資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益類科目的余額,確保數(shù)據(jù)的完整性。 檢查固定資產(chǎn)、存貨等資產(chǎn)類科目的計(jì)價方法是否正確。 四、追溯業(yè)務(wù)流程 回顧業(yè)務(wù)發(fā)生的過程,查找可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的環(huán)節(jié)。 與相關(guān)部門或人員溝通,核實(shí)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。 五、檢查報(bào)表編制過程 確認(rèn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的編制方法是否正確,是否符合會計(jì)準(zhǔn)則的要求。 檢查報(bào)表中的公式設(shè)置和數(shù)據(jù)鏈接是否正確,避免計(jì)算錯誤
2024-09-11
你好,收付款根據(jù)銀行日記賬做
2024-04-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

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