借:銀行存款? 借:管理費用-房租 負(fù)數(shù)
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業(yè)費做分錄 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業(yè)費2000 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)提費用 10000 次月收到房租和物業(yè)費發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
請問老師,上個月有一筆銀行手續(xù)費多扣的,這個月退回來了。上個月做分錄:借:財務(wù)費用 貸:銀行存款,這個月是不是要做,借:財務(wù)費用(負(fù)數(shù))借:銀行存款
老師請問一下,上個月銀行支付房租6804元,會計分錄借:待攤費用 房租6804 貸:銀行存款 6804 到了這個月攤銷時借:管理費用 2268 貸:待攤費用 2268 但是也收到了6804元的普通發(fā)票,我想問一下針對這個發(fā)票要怎么做賬?
老師,我上個月開的普通發(fā)票這個月紅沖了,上個月原來做的是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,這個月紅沖后要怎么做分錄
支付房租做的分錄,借:管理費用-房租 貸:銀行存款,和借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,每月房租攤銷,借:管理費用 貸:預(yù)付賬款,這兩個分錄的區(qū)別在哪,那個分錄是呀
老師,稅務(wù)上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我賬上怎么做啊 我不會做分錄進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
老師,我收到固定資產(chǎn)沖減應(yīng)收賬款,差額部分進(jìn)什么科目?
如果代理報關(guān)費轉(zhuǎn)給船公司,他們開的報關(guān)單發(fā)票稅局核查的時候能用嗎
老師,老板名下有幾家公司,做內(nèi)賬的時候是分開做內(nèi)賬合適,還是幾家單位統(tǒng)一在一個賬套里面記內(nèi)賬合適呢
老師,這家公司是辦理資質(zhì)的,平時的賬務(wù)處理怎么做,涉及到開發(fā)票嗎?
這個要不要再結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的時候主意什么
我們有筆中介費,要打開個人,銀行應(yīng)備注什么?
您好,普通合伙企業(yè)時財務(wù)報表有數(shù)據(jù),又投資收益和實收資本,轉(zhuǎn)為有限合伙企業(yè)后財務(wù)報表都按0申報的,這樣是合理的嗎?
中級實務(wù)考試保存后怎樣修改之前的答案
人力資源公司幫別人代扣代繳社保和公積金,但是又申報了個稅,這部分工資不能作為公司的費用,那工資應(yīng)該怎么計提
正確的是借:管理費用 100.02;貸:銀行存款 100;應(yīng)付賬款0.02 我寫成了管理費用:100.02;貸:銀行存款 100.02
借:銀行存款 0.02 貸:應(yīng)付賬款0.02