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提前發(fā)工人工資5833,當(dāng)時分錄是借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金,這樣做的,這筆錢是借的,現(xiàn)在分錄怎么做

2023-11-10 11:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-10 11:46

你好!你現(xiàn)在借其他應(yīng)收款 貸管理費(fèi)用

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快賬用戶5477 追問 2023-11-10 11:48

這筆錢是老板借老板娘的得走賬,怎么做

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齊紅老師 解答 2023-11-10 11:52

你好!你收到錢的時候,借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款老板娘

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你好!你現(xiàn)在借其他應(yīng)收款 貸管理費(fèi)用
2023-11-10
你好,支付工資,分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金等科目 之前需要做一筆計提的分錄 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬
2022-11-23
你好: 借:原材料 貸:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用
2021-01-10
您好,用紅字把分錄全部紅沖。損益類科目用以前年度損益調(diào)整科目代替
2020-09-08
您好,1分錄是正確的,2有余額原因是什么?
2021-06-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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