你好!你現(xiàn)在借其他應(yīng)收款 貸管理費(fèi)用
去年多做了一筆預(yù)提和發(fā)放工資,分錄是借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬。借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金,貸:個人社保,這個要怎么調(diào)整
上期做錯一筆分錄,借管理費(fèi)用-勞動保護(hù)費(fèi),貸庫存現(xiàn)金,正確應(yīng)該是借原材料,貸庫存現(xiàn)金,上月管理費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn),該怎樣訂正這筆分錄?
借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 1,300.00 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 1,300.00 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 1,300.00 貸:庫存現(xiàn)金 1,300.00 這樣做一筆分錄對么?
老師,你好!請問一下付工資。我是這樣做分錄的, 借:管理費(fèi)用-工資 貸:庫存現(xiàn)金。這樣做分錄對嗎
你好想問一下企業(yè)有一筆一年的管理費(fèi)用-垃圾清運(yùn)費(fèi)每個月計提,已經(jīng)計提了8個月,之前做的會計分錄:借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-單位往來,現(xiàn)在本月提前支付了這一筆一年的費(fèi)用,是員工借支付的錢,做的會計分錄是:借其他應(yīng)收款-員工往來,貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在錢付了票也來了,問這個怎么做賬呢
這個是遠(yuǎn)期匯票還是支票???能背書嗎?我們公司是嘉泓,這個賬號怎么不是我們公賬賬號???
老師 問下客訴發(fā)生的退房費(fèi)怎么做賬?
老師計提社保的時候一項一項分著計提,還是直接來總數(shù)計提
老師,我找了一份工作,他實(shí)習(xí)期是兩個月,但是我26年6月份才畢業(yè),我現(xiàn)在入職兩個月后就要簽勞動合同,今年9月到第二年6月的規(guī)劃,怎么和HR聊,畢竟我沒有畢業(yè)證,如果在此期間簽勞動合同,畢然我的應(yīng)屆生就沒有了。怎么和HR規(guī)定我的實(shí)習(xí)期,以及實(shí)習(xí)期結(jié)束之后的內(nèi)容??? ?
計算外貿(mào)企業(yè)的稅負(fù),要算上外貿(mào)開票收入來計算稅負(fù)嗎?
小規(guī)模企業(yè)可以核定征收么
一般納稅人,貿(mào)易公司,如果購進(jìn)的東西,入了庫存,但是自用了,這種情況怎么處理?然后要進(jìn)項轉(zhuǎn)出么
商貿(mào)企業(yè)如何對賬?多個收款碼,每天業(yè)務(wù)非常多
電腦怎么看直播課程?
老師,請問稅費(fèi)包括哪些
這筆錢是老板借老板娘的得走賬,怎么做
你好!你收到錢的時候,借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款老板娘