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Q

請問老師,單位把固定資產(chǎn)當(dāng)做廢品處置了,收到現(xiàn)金1020元,發(fā)生清理費(fèi)20元,也就是說總共賣廢品收入1020-20=1000元,請問我是按照什么基數(shù)繳納增值稅,1000元還是1020元。為什么?

2023-11-09 23:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-09 23:10

你好,同學(xué), 按照1000位基數(shù)計(jì)算增值稅 因?yàn)槌鍪郯凑帐蹆r(jià)計(jì)算繳納增值稅, 支付清理費(fèi),是另外一條線,如果能收到支付的專票,可以抵扣增值稅 理解的話,就是兩條線差額計(jì)算稅

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快賬用戶3606 追問 2023-11-09 23:34

沒明白,到底按1000元,還是1020元計(jì)算銷項(xiàng)稅。

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齊紅老師 解答 2023-11-09 23:35

不好意思,上面老師打錯(cuò)了,是1020 按照1020基數(shù)計(jì)算增值稅 因?yàn)槌鍪郯凑帐蹆r(jià)計(jì)算繳納銷項(xiàng)稅 支付清理費(fèi),是另外一條線,如果能收到支付的專票,可以抵扣增值稅 也就是說,銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅各自計(jì)算

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快賬用戶3606 追問 2023-11-10 00:24

購買廢品的人,說是廢品價(jià)值1020元,然后扣掉了20元清理費(fèi)。直接給了現(xiàn)金1000元。

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齊紅老師 解答 2023-11-10 07:42

如果實(shí)際是銷售給廢品人,售價(jià)也是它,對方又同事扣除費(fèi)用可以100開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-11-10 07:43

比如銷售給A1020,同時(shí)A扣除20費(fèi)用,可以1000開發(fā)票 但是如果銷售給A1020元,但是清理費(fèi)支付的是B20元,這樣的話要按照1020開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-11-10 07:43

情況不同結(jié)果不同,老師給你列示了兩種情況

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你好,同學(xué), 按照1000位基數(shù)計(jì)算增值稅 因?yàn)槌鍪郯凑帐蹆r(jià)計(jì)算繳納增值稅, 支付清理費(fèi),是另外一條線,如果能收到支付的專票,可以抵扣增值稅 理解的話,就是兩條線差額計(jì)算稅
2023-11-09
你好,你之前沒有收到錢,那是為什么要做借現(xiàn)金12呢?實(shí)際是沒有收到這筆現(xiàn)金的對吧?是2022還是2011收到的32萬?
2022-04-21
是固定資產(chǎn)清理的吧
2022-04-20
你好。正在解答中,請稍等
2022-03-29
你好,1、發(fā)生銷售退回,要做紅沖收入的,所以減去200;2、答案2中最后%2B300%2B100,這就是考慮了出售固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的處置損益,計(jì)算答案3利潤總額,只需用答案2營業(yè)利潤加減營業(yè)外收支即可,所以無誤;3、答案無誤,你如果對哪個(gè)損益類有疑問,可以單列出來。4、遞延所得稅收益=遞延所得稅負(fù)債的減少額%2B遞延所得稅資產(chǎn)的增加額,所得稅費(fèi)用=當(dāng)期應(yīng)交所得稅%2B遞延所得稅收益-遞延所得稅費(fèi)用,謝謝。
2020-08-21
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