您好,不能做一起了,獨(dú)立核算 的,您看我們有一般人和小規(guī)模,進(jìn)項(xiàng)稅的處理都不一樣的。 咱是歸屬不同稅務(wù)局吧,要視同銷售的,要不當(dāng)?shù)囟悇?wù)局收不到稅了
麻煩問(wèn)一下:總公司與分公司在同一地區(qū)(青島),總公司是一般納稅人,分公司是非獨(dú)立核算的小規(guī)模,企業(yè)所得稅匯總到總公司申報(bào)(已備案),增值稅各報(bào)各的,請(qǐng)問(wèn)在賬務(wù)上如何做處理?分公司取得的收入如何處理?
你好,我們是總分公司,各報(bào)各的增值稅,一起報(bào)企業(yè)所得稅,目前是小規(guī)模,如果生成一般納稅人,總分公司銷售額500萬(wàn)是分開(kāi)看嗎
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人,都?xì)w屬一個(gè)s級(jí)地區(qū)一個(gè)專管科的總公司和分公司,非獨(dú)立申報(bào)所得稅, 可以屬于小微企業(yè),請(qǐng)問(wèn)①我們總公司分公司,是不是合并在一起申報(bào)的時(shí)候享受小微企業(yè)②請(qǐng)問(wèn)總公司報(bào)表和分公司報(bào)表是獨(dú)立各自申報(bào),還是分公司申報(bào)自己的總公司匯總分公司的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)? 昨天我按照一個(gè)老師說(shuō)的,分公司不報(bào)總公司進(jìn)行合并,可是我發(fā)現(xiàn)沒(méi)把分公司的虧損抵減,按總公司盈利的繳納所得稅
老師,我這有一個(gè)總公司,還有這個(gè)總公司的一個(gè)分公司,分公司是非獨(dú)立合算,增值稅和消費(fèi)稅在分公司申報(bào),企業(yè)所得稅在總公司申報(bào),我是總公司和分公司的業(yè)務(wù)都做到一起,還是總公司和分公司都獨(dú)立建賬
我分公司是交增值稅在分公司所屬地的,沒(méi)有企業(yè)所得稅的申報(bào)表是匯總到總公司來(lái)交的,分公司稅管員還是要我交分公司財(cái)務(wù)報(bào)表過(guò)去,我想問(wèn)一下,我都是非獨(dú)立核算要交財(cái)務(wù)報(bào)表我現(xiàn)在只能把分公司按小規(guī)模公司來(lái)做賬這個(gè)沒(méi)關(guān)系嗎,總分直接還沒(méi)有涉及到內(nèi)部往來(lái)科目
我們把我們之前做玻璃的鋁隔條賣給了我們的玻璃供應(yīng)商,我們還欠玻璃供應(yīng)商貨款,這個(gè)能不能雙方簽個(gè)協(xié)議把張互抵,可以的話具體做賬要什么依據(jù)?
老師,去年12月份開(kāi)的發(fā)票。對(duì)方一直沒(méi)有付款呢,想要我紅沖,本月?lián)Q個(gè)公司名頭開(kāi)!去年是核定征收,今年從1月開(kāi)始轉(zhuǎn)的查賬征收,請(qǐng)問(wèn)可以紅沖去年發(fā)票嗎?
老師,跨年的普通發(fā)票紅沖以后,需要提額嗎,去年的發(fā)票就是提額度開(kāi)的,授權(quán)十萬(wàn),開(kāi)的14萬(wàn)多,今年沖掉后額度會(huì)增加嗎,還是需要重新提額度
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在什么時(shí)候做退稅勾選
當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候可以認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開(kāi)一張,發(fā)票金額是14萬(wàn)多,授權(quán)就10萬(wàn),也得審請(qǐng)?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)包括非流動(dòng)資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對(duì)方開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過(guò)程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)