同學(xué)你好 你的問題是什么
你好。咨詢一下如下問題 客戶A為國外 B 為我公司 C為生產(chǎn)企業(yè)。 A要在國內(nèi)采購一批貨物。把貨款打到B 我公司。 但是B沒有出口資質(zhì),需要C出口退稅。--這種貿(mào)易怎么操作?
你好老師,我們有A、B兩個(gè)公司,A公司從廠家進(jìn)車,B公司從A公司進(jìn)車賣給C客戶,C客戶的款打到A公司私戶,A公司幫B公司代收代付,那這樣A公司從進(jìn)貨到收C公司的款,這些銷售到結(jié)轉(zhuǎn)分錄要怎么做?
同一法人,a公司和a國際貿(mào)易公司。a公司和供應(yīng)商簽合同。因?yàn)樾枰硟?nèi)支付美金,注冊(cè)了自貿(mào)區(qū)a國際貿(mào)易公司?,F(xiàn)在需要通過國際貿(mào)易公司給供應(yīng)商付美金貨款,但是合同是和a公司簽的。怎么操作?a公司轉(zhuǎn)賬給a國貿(mào)公司是用貨款還是投資款?
我們做出口貿(mào)易,三方貿(mào)易的,客戶是美國A,但是貨物銷售給英國B,報(bào)關(guān)單上收貨方是英國B公司,實(shí)際付貨款給我們是美國A公司,那我開銷售發(fā)票的上的購買方,我應(yīng)該開給英國公司B,還是開給美國A公司?
A公司與B公司交易,因B公司業(yè)務(wù)發(fā)展被C公司收購,B公司把與A公司交易的債權(quán)債務(wù)關(guān)系轉(zhuǎn)移給C公司,A公司在收到通知后,把賬上未收的B公司貨款轉(zhuǎn)移到C公司名下,前期與B公司簽訂的訂單合同,全部變更為與C公司交貨,現(xiàn)在交易結(jié)束,應(yīng)收的貨款由B、C兩家公司共同支付的,我司在收到B、C支付的貨款后應(yīng)該如何入賬?
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢后要記實(shí)收資本或資本公積,買電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊(cè)B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對(duì)方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄如何做呢?
1.當(dāng)A貿(mào)易公司的另一家公司收到C客戶的貨款時(shí),做以下分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 — C客戶 1.當(dāng)這筆貨款被轉(zhuǎn)給B中間公司時(shí),做以下分錄: 借:應(yīng)收賬款 — B中間公司 貸:銀行存款 1.當(dāng)B中間公司將貨款轉(zhuǎn)回A貿(mào)易公司時(shí),做以下分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 — A貿(mào)易公司