你好,你要是想核算清楚的話就可以這么做。
老師,小企業(yè)會記準則里沒有待認證進項稅額,我要增加這個科目是設在應交稅費的二級科目里呢還是設置在應交稅費-增值稅下面的三級科目待認證進項稅額?
老師,請根據(jù)我寫的內(nèi)容,麻煩你幫我做月底的結轉應交稅費的分錄。謝謝!這里我只設了應交稅費的兩個三級科目,一個是進項,一個是銷項,銷項稅額就是平時預交的3%的增值稅稅額。我們公司是房地產(chǎn)開發(fā)公司。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),有老項目和新項目,兩個項目,有預繳3個點的增值稅,現(xiàn)在老項目開了全款發(fā)票,交增值稅時5個點,可以全抵預交的稅款嗎,還是抵預繳3個點,再補交2點申報;不同的項目預繳的增值稅可以互相抵嗎,還是單獨分開核算分別抵,麻煩老師回復一下,應到那個文件麻煩老師給個文件號
老師,請問一個問題,在金蝶軟件上,如果有一個科目,它的二級科目相同,三級科目不同的情況下,三級科目的余額是相互連通的對嗎?比如應交稅費 應交增值稅,它的三級科目分別有三個,分別是進項稅額、銷項稅額、轉出未交增值稅。 做分錄的時候是不是不需要把進項稅額和銷項稅額轉到“轉出未交增值稅”這個科目?在二級科目相同的情況下。
老師,我公司服務業(yè)同時有簡易計稅5%,也有一般計稅項目6%,請問一下6%項目的增值稅是不是計:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)?5%的簡易計稅?兩個科目都有可以吧?
我公司(一般納稅人)6月份賣掉一部二手車,當時按照3%簡易計稅,并開了3%的普通發(fā)票,現(xiàn)在稅務要求按照13%交稅并更改增值稅申報表,請問13%是填寫到不開票收入欄嗎?之前申報的3%簡易計稅欄需不需要改為0?
我這記賬有個銀行賬戶只回單不全只有收入,支出的去年的沒有記賬,應該怎么記賬了
老師,返聘退休殘疾人簽的勞動合同,為什么不能抵殘保金,但工資又要計入工資總額核算殘保金
8月份員工在我司進銷存系統(tǒng)做入庫,商品數(shù)量5個成本42.5,錯誤的入成了53 .5,進項發(fā)票42.5,商品已銷售3個。讓我司技術修改進銷存數(shù)據(jù),他說要10月份才能修改。那么8月份的賬我該怎么做,針對成本這塊怎么做賬?
收到社保局的供崗補貼怎么做
長期股權投資的科目用于那些事項
你好老師,一般納稅人開普票出去,普票這部分產(chǎn)生增值稅可以用進項抵扣嗎
在建企業(yè)的業(yè)務招待費,年底匯算清繳怎么處理
老師,我們收到退稅,出口貨物備案單證目錄當中填寫涉外收入申報單號那里查詢啊?應該是那個部門提供?
老師您好,我們是小企業(yè)會計準則,發(fā)現(xiàn)幾年前一筆33.2的進項稅已抵扣但是賬上進了成產(chǎn)成本也結轉了,應該怎么處理呢