您好,就是我們沖以前年度工資的分錄,直接復(fù)制以前憑證,金額改負(fù),再做一張正確金額的分錄,把2個(gè)分錄的 損益科目都用 以前年度損益調(diào)整 來代替就可以了,
老師 調(diào)整以前年度的賬務(wù) 以前年度損益調(diào)整 涉及補(bǔ)交稅款嗎
老師,走以前年度損益,借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款,借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,涉及資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)收款年初數(shù)和未分配利潤(rùn)年初數(shù)要不要調(diào)整呢?怎么調(diào)?謝謝
民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度,發(fā)現(xiàn)以前年度損益調(diào)整是怎樣調(diào)整的,沒有以前年度損益調(diào)整科目。涉及以前年度的損益錯(cuò)誤,怎樣調(diào)賬,
跨年的賬涉及的損益的用以前年度損益調(diào)整嗎?調(diào)了所得稅呢
今年賬目有涉及到去年的成本發(fā)票,有做以前年度損益調(diào)整,那么是需要去調(diào)整去年的年報(bào),還是說今年的年報(bào)可以顯示以前年度損益調(diào)整呢?
預(yù)付賬款收不回來審計(jì)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以認(rèn)定為預(yù)付賬款凈損失嗎
為什么預(yù)付賬款收不回來,轉(zhuǎn)成本,還要定性為損失
老師,外管證到期后,要不要做反饋?
老師,請(qǐng)問一下,中期企業(yè)加入新股東,賬務(wù)是連接下來的,那這新入的股東就會(huì)問,從他加入后,他可以分到多少利潤(rùn),這個(gè)是怎么算的
老師,零工平臺(tái)收入要繳稅嗎
老師我看了一下電子稅務(wù)局有進(jìn)項(xiàng)票300萬左右,不過之前會(huì)計(jì)沒有做記賬憑證,之前會(huì)計(jì)是每個(gè)月報(bào)多少稅,勾選多少進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存商品300多萬其他應(yīng)付款200多萬,老師應(yīng)該怎么辦呢?
老師,我公司在網(wǎng)頁(yè)版申報(bào)個(gè)稅,有個(gè)員工是以前在這上班,離職了,上個(gè)月又過來,現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅提示,上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,我這種情況在網(wǎng)頁(yè)版可以處理嗎?
月平均病人人數(shù)如何計(jì)算?
老師你好,是個(gè)商貿(mào)企業(yè),你說單位名下的車買點(diǎn),單位能開票嗎
公司幫合作伙伴代辦理業(yè)務(wù),中間賺的服務(wù)費(fèi),和主營(yíng)沒關(guān)系,請(qǐng)問怎么記賬
還是不太明白
是工程結(jié)算的人工費(fèi)
您好,以前工資記入成本費(fèi)用多了,那個(gè)憑證全部紅沖 按正確的實(shí)際可以計(jì)入的金額做正確分錄 把2個(gè)分錄中損益科目改為 “以前年度損益調(diào)整” 這樣寫信息能理解么
由于個(gè)人所得稅更正,已刪減了一個(gè)員工的工資。所以要補(bǔ)交多年的企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅這個(gè)知道怎么出,就是這工資怎么出,因?yàn)槠鋵?shí)支出數(shù)是沒變化的,就是需要調(diào)減這個(gè)人的每年各月份的工資,然后做賬調(diào)整分錄。就成本怎么調(diào)?稅所需要我反應(yīng)出以前年度損益,未分配利潤(rùn),這些科目的調(diào)整
您好,那您把這個(gè)人的工資是多少列好,按以前工作做一個(gè)分錄,金額改為負(fù),損益科目用?“以前年度損益調(diào)整” 然后 借:?以前年度損益調(diào)整? ? 貸:利潤(rùn)分配-分配利潤(rùn) 如果調(diào)整還有工補(bǔ)交所得稅還有分錄 1、借:利潤(rùn)分配 3662.56(數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56