同學您好,具體需要看您的進項是否是屬于印花稅稅目,屬于印花稅稅目的正常計算,現(xiàn)在印花稅是按季度申報的,要1月份申報四季度稅款的時候才申報繳納。

公司剛成立,注冊資本到賬了一部分,這次交完印花稅,如果下個月又到賬一部分,那么下個月印花稅怎么報呢?如何減掉已經(jīng)交過的注冊資本的印花稅?
老師,我們公司現(xiàn)在是剛成立三個月,10月份剛轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)在是只有進項沒有銷項,我們還沒有購買稅控盤,像這種情況可以零申報嗎?
老師,我們公司是6月底剛成立,8月轉(zhuǎn)一般納稅人,屬于小型微利企業(yè),本月申報三季度印花稅,按小微企業(yè)減免計算印花稅,實際繳納時金額還要少,這是如何計算出來的呢
公司剛成立,10月份進行稅務登記為小規(guī)模納稅人,12月份升為一般納稅人。12月份有張進項發(fā)票,但沒有銷項。1月份納稅申報按小規(guī)模申報還是一般納稅人申報?一般納稅人如不勾選抵扣,增值稅按0申報嗎?
老師:你好,我們是新成立的一般納稅人公司,本月我們只有進項沒有銷項,我沒有勾選認證專票,印花稅按季征收,7月初報印花稅時我還需要報印花稅嗎?
老師,受益人備案,注冊資金1000萬以下,以公司形勢入股,這個不屬于免報條件吧
老師 職工醫(yī)保是本月增員 下月才能扣款嗎
返聘人員工資不需要繳納個稅,個稅申報系統(tǒng)需要添加報送嗎
你好,老師,像公司是正常解散,因為這個水電站已經(jīng)賣掉了社保減員的原因是選擇哪個原因好呢?
老師,處置已經(jīng)用過的座椅,為什么稅率要用13%.這不是銷售二手物品嗎
2025年10月交易收入13540.44元,優(yōu)惠券補貼522.71元,技術服務費返還17.25元,共計14080.40元。支出退款-2801.95元,退款退優(yōu)惠券-96.40元,扣款-6元,提現(xiàn)-10000元,技術服務費-84.43元,其他支出-8元,轉(zhuǎn)賬支出-700元,共計-13696.78元,相差383.62元,為什么平臺發(fā)票開的是807.3元,明細是784.43元怎么算出來的
請問建筑公司的業(yè)務很多很難做?建筑會計風險大嗎?
請問老師,我們是保安公司,購買給保安的衣服帽子鞋子等計入什么科目?
請問,出口報關單號,是在報關單上查嗎?
老師,想請問下淘寶平臺實現(xiàn)的訂單收入,從支付寶匯總提現(xiàn)到對公賬戶的錢怎么分清楚這個匯總的錢是哪些訂單的錢?
老師,一般納稅人也是按照季度申報嗎?進項都是網(wǎng)上購買的,沒有合同之類的商品,這要如何申報呢?
購買貨物的話,應該是算買賣合同的,是需要算的,正常是季度申報,您具體也可以進你們電子稅務局里面看下。
老師,一般納稅人每月都申報那些報表呢?我這提示就只有增值稅,我記得當初備案是月報,也不知道都有哪些報表了,在電子稅務局哪里可以查看呢?
月報的時候,一般就只有增值稅和個人所得稅
我的待辦里面,但是個人所得稅不在里面,是在自然人電子稅務局扣繳端
我的代辦里面只提示有增值稅報表,沒有財務報表這些,可是當初備案的時候好像填的是財務報表是月報,這在哪查詢呢老師?
財務報表一般也是季報,您到會計制度備案里面看下,一般有個搜索的,;你可以搜索一下
好的,謝謝老師
不客氣,這是我們的職責所在。