你直接做費用,借銀行放款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。
老師,購買設(shè)備固定資產(chǎn)運送時的運費沒有發(fā)票如何做賬?還有購買材料的運費沒有票怎么做賬?
老師:公司2019-2021年之間都有購買固定資產(chǎn),但是之前會計沒有做入賬也沒做固定資產(chǎn)折舊,現(xiàn)在我接手,該如何操作呢?
請問固定資產(chǎn)設(shè)備出售金額13810.35元,固定資產(chǎn)設(shè)備購買金額16814.16元,已累計折舊443.71元,固定資產(chǎn)設(shè)備凈值為16370.45元,如何做分錄?
出售固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理,賬上沒有此固定資產(chǎn),經(jīng)查是原來購買時未入固定資產(chǎn),直接是入管理費用了(借:管理費用,貸:銀行存款),所以賬上沒有這個固定資的記錄,現(xiàn)在出售此固定資產(chǎn),應(yīng)該如何做會計分錄呢?可以直接做借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入嗎?
老師好,一般納稅當(dāng)時購入設(shè)備配件沒有計入固定資產(chǎn),直接計入制造費用,現(xiàn)賣掉設(shè)備連同配件,這配件如何做會計分錄
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時候發(fā)現(xiàn)進項1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個情況還能作廢,進項轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負債表的合計不能為負數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負債表時分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進入一個股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報個稅需要繳納個稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報個稅?
老師這個個稅認定是9月1好號,就從10月1號開始申報是嗎?
老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時間和他們兩個的特點嗎
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
出口應(yīng)稅報關(guān)單確認一定要做么?
老師,我想再問一下這批設(shè)備有一部分用來抵押欠款怎么做賬呢,就是都沒有計入固定資產(chǎn)
那你買來做了哪個科目
買來的時候做了費用
借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,做這一個就可以了。
可以借其他應(yīng)付款嗎
你好,你不準備做收入,你長期掛賬嗎?
我們是用這個部分設(shè)備來抵我司對他的欠款,這個要做收入嗎
對的,是的,需要這么做的。
這個也是視同銷售嗎
你欠了人家的錢。你銷售出去設(shè)備相當(dāng)于。