是,每年的個(gè)稅是按照稅期統(tǒng)計(jì)
請(qǐng)問(wèn)老師,我們每季度出來(lái)報(bào)表之后需要計(jì)提所得稅費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用是按照當(dāng)期的利潤(rùn)計(jì)提?但是如果以前年度有虧損的話實(shí)際繳納的所得稅會(huì)比計(jì)提的少?那是不是按照實(shí)際繳納的計(jì)提???
每個(gè)季度計(jì)提所得稅,是按照本期利潤(rùn)總額*0.25,還是按照本年累計(jì)利潤(rùn)總額*0.25-預(yù)繳所得稅額
老師,增值稅稅負(fù)是按照年統(tǒng)計(jì)還是按照月統(tǒng)計(jì)?
老師,一個(gè)問(wèn)題,每年匯算清繳按照費(fèi)用工資的計(jì)提去做或者說(shuō)按照應(yīng)付工資的貸方去做稅收金額,那計(jì)提和發(fā)放不是會(huì)有相差一個(gè)月嗎,最后能提現(xiàn)出來(lái)嗎
你好,老師我們有個(gè)員工每個(gè)月到手工資一萬(wàn),沒(méi)有其他專項(xiàng)扣除,我算個(gè)稅可以直接按照5000*10%-210給他扣個(gè)稅嗎?因?yàn)榘凑斩悇?wù)系統(tǒng)前期5個(gè)月系統(tǒng)里都是按照3%扣的個(gè)稅。
老師之前會(huì)計(jì)做賬可能加稅合計(jì)庫(kù)存商品了,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改過(guò)來(lái)呢?
個(gè)人所得稅專項(xiàng)扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少,例如員工一月4500,二月5800,二月是不是在不考慮專項(xiàng)扣除會(huì)涉及個(gè)稅
老師晚上好,我勞務(wù)公司是一般納稅人準(zhǔn)備接一單業(yè)務(wù),就是專門(mén)發(fā)放工資的派遣,開(kāi)勞務(wù)發(fā)票是按照6%的開(kāi)專票,我公司需要收取對(duì)方的多少個(gè)稅點(diǎn) 才合理才不會(huì)虧本呢,這個(gè)稅點(diǎn)又是怎么個(gè)計(jì)算,老師給指點(diǎn)一下,謝謝
從事簡(jiǎn)單會(huì)計(jì)工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會(huì)計(jì)研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個(gè)比較好,想聽(tīng)聽(tīng)建議,謝謝
哪里填的不對(duì)呢提交不了
無(wú)票支出該怎么處理 轉(zhuǎn)給員工 他線下采買(mǎi)
我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),有商品出口業(yè)務(wù), 我們的業(yè)務(wù)模式是代其他公司出口賺取傭金,但是對(duì)方公司的開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額是我們墊付的,我們公司今天結(jié)匯金額是1385261 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)具的不含稅金額是1371398 這樣計(jì)算出來(lái)的換匯率約等于1,這樣合理嗎?
樸老師回答 宿舍員工電費(fèi)智能電表充值,最終收款電費(fèi)到公司賬戶上,如何入賬啊
樸老師進(jìn) 請(qǐng)問(wèn)一般納稅人和小規(guī)模附加稅都是月度不超過(guò)10萬(wàn)城建稅減半、教育費(fèi)和地方教育費(fèi)減免嗎
營(yíng)業(yè)執(zhí)照都是幾年,我知道成立日期,不知道截止日期
也就是說(shuō),1月申報(bào)12月的稅期,申報(bào)的是11月的工資 12月的工資,就累積到下一個(gè)年度去計(jì)算,是不?
是的,你的理解是對(duì)的。
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!