你好,是出租方乙對外開發(fā)票。
21. 2020年1月,甲公司向乙公司購買了1000000元可以在丙超市使用的購物卡,當(dāng)月未發(fā)放。3月份,發(fā)放800000元作為職工福利,實(shí)際當(dāng)月持卡消費(fèi)500000元。當(dāng)月,丙超市與乙公司進(jìn)行結(jié)算,收取貨款500000元。另根據(jù)使用協(xié)議,丙超市向乙公司支付1%的手續(xù)費(fèi)5000元,乙公司開具增值稅專用發(fā)票,乙公司當(dāng)月無進(jìn)項(xiàng)稅。甲、乙、丙均為增值稅一般納稅人。乙公司3月份應(yīng)繳納增值稅為()元。老師我想問5000是含稅還是不含稅
老師,現(xiàn)在我這邊有一個實(shí)務(wù)的問題,需要亟需解決,甲乙丙三家公司,丙欠甲方1000萬元,甲是乙的供應(yīng)商,乙銷售甲的產(chǎn)品,現(xiàn)在甲乙丙三方簽訂一個債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,約定將丙欠甲的1000萬債務(wù)轉(zhuǎn)讓給乙,乙將1000萬還給了甲,這1000萬到時候甲會以貨的方式發(fā)給乙,但是不開發(fā)票,這樣我怎么才能把這1000萬的賬平掉了,對方給我出主意說叫我們把這1000萬掛賬,計(jì)提壞賬,通過兩年的時間把這筆款計(jì)提壞賬給計(jì)提掉,我覺得這樣有風(fēng)險,現(xiàn)在不知道怎么處理好,麻煩老師給我個建議
乙公司提現(xiàn)10萬元借給甲公司個人,乙公司掛其他應(yīng)收款個人往來,甲公司未上賬,之后甲公司還款,要求乙公司開具9%的工程專票10萬元,通過對公賬戶轉(zhuǎn)賬還給乙公司,但是乙公司開票自己承擔(dān)了9個點(diǎn)稅款?,F(xiàn)在有一個問題是當(dāng)時甲乙對開票稅款沒有達(dá)成一致意見。沒有說以后是給還是不給。 乙公司現(xiàn)金借款時 內(nèi)賬 借記:其他應(yīng)收款 10萬 貸記:現(xiàn)金 10萬 乙公司開票收到款項(xiàng) 外賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:營業(yè)收入 9 貸記:應(yīng)交稅費(fèi)1萬 內(nèi)賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:其他應(yīng)收款9萬 貸記:管理費(fèi)用~其他1萬 這樣記賬對不對,該如何正確記賬
甲公司采購5臺商用車掛靠在乙公司名下,車輛發(fā)票也是供貨方直接開給乙公司,現(xiàn)在甲公司要把車輛租給丙公司,要給車輛買保險,甲把保險費(fèi)用1萬元轉(zhuǎn)給乙,因發(fā)票開給乙公司所以需要乙購買保險,這個1萬元賬務(wù)甲公司該怎么處理?
2002年4月3日,甲(女)19周歲生日時,與乙(男,23周歲)在未辦理婚姻登記情況下舉辦了婚禮,開始以夫妻名義共同生活。乙的父母將50萬元借給乙,用于購買甲乙婚后居住房。同年5月,乙購買房屋并登記在自己名下,甲為該房屋裝修花費(fèi)3萬元。2002年10月8日,乙為投資獲取收益,將其個人工資、獎金、勞務(wù)報酬等所得30萬元在當(dāng)?shù)刭徶?套公寓房并登記在自己名下。2003年7月5日,甲乙雙方辦理了婚姻登記,2003年8月,乙將所購公寓房出租。2004年7月,甲乙的女兒丙出生。2020年5月10日,因感情不和,甲向法院提起離婚訴訟,要求撫養(yǎng)丙并請求分割甲乙的共同財(cái)產(chǎn)。法院審理查明: (1)甲乙對婚前和婚后財(cái)產(chǎn)歸屬無書面約定; (2)甲乙共有銀行存款300萬元(其中25萬元是2019年乙因車禍?zhǔn)軅@得的賠償金)、公寓房所得租金20萬元; (3)2002年8月,乙為購買股票,以個人名義向丁借款10萬元未還。
需要紅沖異地已預(yù)繳的發(fā)票,外經(jīng)證也已經(jīng)注銷了,紅沖的發(fā)票和準(zhǔn)備重新開具的金額有差異,稅金怎么處理,簡易計(jì)稅的。
車輛維修開專票對一般納稅人來說可以抵進(jìn)項(xiàng)嗎
老師好,請問公司注冊地與經(jīng)營地不是一個地址,對申請退稅有影響嗎?謝謝。
老師 暫估成本怎么用
您好!請問會計(jì)傳票是什么
請問老師,我個人收購了一臺二手車,然后我把這個二手車再轉(zhuǎn)手賣給別人,我需要繳納稅費(fèi)嗎?
老師,你好,紅沖以前暫估發(fā)票和起新分摘要怎么寫
老師,我公司被判定為“小型微利企業(yè)”,所以,我們的稅率為5%,那省的20%的稅,會體現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表主表中的7行減:免稅收入,和8行減:所得減免,當(dāng)中嗎?
這個課又筆記?在哪兒下載
老師,選項(xiàng)B為啥錯誤?
甲要不要繳納房產(chǎn)稅?租金甲沒有收到錢
你好 不用 免費(fèi)用的這個方交的??
不對、甲需要按照原值折扣*1.2%繳納
你好? 是的按自用交對的??
現(xiàn)在他出租了就是按租金 *12%?