您好,同學(xué),最好還是要開具發(fā)票的
我們是小規(guī)模納稅人 也是外貿(mào)企業(yè) 在幫別的公司進(jìn)口一批貨物 對方要讓我們開13個點的專票 我們第一次給他們開了普票 他們不要,第二次給他們開了一個點的專票 稅點他們承擔(dān) 他們今天和我說不行 一定要13個點的 我說我們是小規(guī)模納稅人只能開一個點的 他們說外貿(mào)企業(yè)就能開13個點的 老師,既是小規(guī)模納稅人又是外貿(mào)企業(yè)能開13個點嗎,可以的話怎么開呢
老師,我們公司本來賣價都是不含稅的,如果客戶要票,我們開的3%的專票,因為我們是小規(guī)模納稅人,我收客戶9個點的稅,合理嗎?因為我們需要去稅務(wù)局交3點的稅,還有買成本票需要稅點6個點
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我9月份開租賃發(fā)票應(yīng)該開一個點的,開錯了,開了5個點的。那我現(xiàn)在要怎么做,向?qū)Ψ绞栈匕l(fā)票,開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖掉。然后再開正確一個點的發(fā)票給對方。但是已經(jīng)按5個點的稅交了增值稅呢,到時候怎么報這10月份的稅?
老師您好 供應(yīng)商(小規(guī)模)給我們開票 需要加收5個點的稅點,如果收這個票 現(xiàn)在小規(guī)模不交稅增值稅,我們所得稅是2.5%,這樣算下來 我們是不是虧了2.5%?
23年小規(guī)模納稅人季度開票不超過30萬是免增值稅,如果我這個季度開了30萬給客戶,而且我并沒有收稅點,這個我會虧嗎?因為不用交增值稅但是要交企業(yè)所得稅呀,如果我開了30萬。成本發(fā)票也取得了30萬,那我是不是增值稅不用交。企業(yè)所得稅也不用交?
早上好,生產(chǎn)企業(yè)的出口貨物 是不是得申請免抵退?能否詳細(xì)過程告知一下
老師,我問下我上個月有申報出口未開票收入(視同內(nèi)銷)。這個月開票開上個月申報的未開票收入,又有出口貨物(作未開票收入)。那我報表上申報的時候怎么填數(shù)據(jù)。有正有負(fù)數(shù)據(jù)直接抵減還是怎樣?
企業(yè)付款蓋章,是什么意思,都蓋什么章
老師想咨詢下廠商把發(fā)票開進(jìn)來,但是這個貨物的發(fā)票未抵扣,因為沒有銷售出去,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
應(yīng)付而未付的工資 0.01,是記入到營業(yè)外收入嗎?
早上好老師,怎么能顯示下面表?
報關(guān)單的數(shù)據(jù)是和商業(yè)發(fā)票一樣嗎
請問老師,進(jìn)項比銷項多是用留抵稅額還是轉(zhuǎn)出多交增值稅科目?
老師,現(xiàn)在是這樣的,我們公司給別人供了貨,他們公帳是凍結(jié)的,款都不出來,能不能從其他公司代付
老師去年的專票我們沒勾選抵扣入賬,能讓對方作廢然后重新開票嗎,對方還能作廢嗎
可以我上面理解嗎
那我以什么理由說服老板呢吃飯開票一般都要另收錢
您好,同學(xué),是可以這么理解的呢