同學(xué),你好,企業(yè)依據(jù)實際發(fā)生的研發(fā)費用支出,自行計算加計扣除金額,填報納稅申報表(A類),并根據(jù)享受加計扣除優(yōu)惠的研發(fā)費用情況填寫《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表》。
高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出加計扣除指的是增值稅加計扣除嗎
企業(yè)需要申報高新企業(yè),說研發(fā)費用不做加計扣除,是什么意思?
高新企業(yè)的研發(fā)費用加計扣除怎么填
老師,高新企業(yè)的研發(fā)費用的加計扣除,季報怎么申報呢?沒找到研發(fā)費用的加計扣除表
老師,我司還沒申請成為高新企業(yè),申報企業(yè)所得稅加計扣除是選企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用加計扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計扣除)還是企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用加計扣除(其他企業(yè)按100%加計扣除)嗎
主播公司算稅…讓按工資薪金計算會有風(fēng)險么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報的話,個稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個稅。這個有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費或者服務(wù)費并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時全部選上,再申報的時候,這一筆做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費用。因為一直沒有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個大貨車司機工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個司機發(fā)5000(避免交個稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風(fēng)險
股東退股,原來注冊資本100萬,這個股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個賬務(wù)怎么處理
老師,跨境9810海外倉報關(guān)出口,批量出口報關(guān),但是貨在海外倉還沒有銷售出去,平臺銷售出去時間不一致,銷售價格也可能不一致,那請問后期申請免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個例子
老師是增值稅的加計抵減哦!是以當(dāng)期抵扣的增值稅的5%加計抵扣的,不知道申報表怎么填
不好意思,同學(xué),我看錯了,只能去網(wǎng)上查一下給你,如果造成困擾很抱歉,先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計抵減需要1. 打開“科技部政務(wù)服務(wù)平臺”網(wǎng)站https://fuwu.most.gov.cn/,點擊右上角“用戶登錄”按鈕;在彈出的登錄界面,選擇“法人登錄”;在彈出的對話框,點擊“已獲得的授權(quán)”列表中—“高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定”右側(cè)的“辦理入口”按鈕;如沒有類似選擇,則先點擊上方的“服務(wù)事項”按鈕,再在下方列表中選擇“高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定”,點擊右側(cè)“辦理入口”按鈕。在彈出的對話框,點擊“前往申報”按鈕,跳轉(zhuǎn)進(jìn)入“先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策申報系統(tǒng)”,點擊右上角“新增”按鈕,進(jìn)入“2023年先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策申報表”。