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請教老師:高新企業(yè)增值稅研發(fā)費用加計扣除是怎么申報的?

2023-11-02 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-02 09:08

同學(xué),你好,企業(yè)依據(jù)實際發(fā)生的研發(fā)費用支出,自行計算加計扣除金額,填報納稅申報表(A類),并根據(jù)享受加計扣除優(yōu)惠的研發(fā)費用情況填寫《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表》。

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快賬用戶2000 追問 2023-11-02 09:11

老師是增值稅的加計抵減哦!是以當(dāng)期抵扣的增值稅的5%加計抵扣的,不知道申報表怎么填

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齊紅老師 解答 2023-11-02 09:35

不好意思,同學(xué),我看錯了,只能去網(wǎng)上查一下給你,如果造成困擾很抱歉,先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計抵減需要1. 打開“科技部政務(wù)服務(wù)平臺”網(wǎng)站https://fuwu.most.gov.cn/,點擊右上角“用戶登錄”按鈕;在彈出的登錄界面,選擇“法人登錄”;在彈出的對話框,點擊“已獲得的授權(quán)”列表中—“高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定”右側(cè)的“辦理入口”按鈕;如沒有類似選擇,則先點擊上方的“服務(wù)事項”按鈕,再在下方列表中選擇“高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定”,點擊右側(cè)“辦理入口”按鈕。在彈出的對話框,點擊“前往申報”按鈕,跳轉(zhuǎn)進(jìn)入“先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策申報系統(tǒng)”,點擊右上角“新增”按鈕,進(jìn)入“2023年先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策申報表”。

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同學(xué),你好,企業(yè)依據(jù)實際發(fā)生的研發(fā)費用支出,自行計算加計扣除金額,填報納稅申報表(A類),并根據(jù)享受加計扣除優(yōu)惠的研發(fā)費用情況填寫《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表》。
2023-11-02
您好,是三季度填寫加計扣除
2022-04-20
同學(xué)你好,你說的沒錯了
2025-05-10
同學(xué)你好,選擇企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用加計扣除(其他企業(yè)按100%加計扣除)。
2023-07-17
你好 也可以申請加計扣除的??
2021-05-19
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