你好,普通發(fā)票的不需要的。

老師 我們是一般納稅人 給客戶開的普票 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有問題需要紅沖 但是發(fā)票客戶已經(jīng)入賬并打款了 是必須把發(fā)票要回來才能紅沖嗎?
老師,你好,就是我們這邊現(xiàn)在有一張專票要紅沖,但是對(duì)方已經(jīng)把這張專票抵扣了,我們現(xiàn)在直接紅沖能行不?
老師,我們有筆錢不付客戶了,當(dāng)時(shí)發(fā)票已經(jīng)收到,現(xiàn)在是不是要客戶把發(fā)票紅沖,我拿到負(fù)數(shù)發(fā)票才能沖掉?
老師你好 一張12月份已經(jīng)開出的發(fā)票,客戶現(xiàn)在讓沖紅,主要問題是他們2022年1月份已經(jīng)更改了公司名稱,沒有發(fā)開票資料過來,現(xiàn)在要求沖紅,我這邊開紅字信息表的話 對(duì)我司影響大嗎
供應(yīng)商需要重新開具發(fā)票,但這邊客戶已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,客戶這邊開具了紅字信息表了,對(duì)方可以開具紅字發(fā)票吧?之后,客戶這邊需要怎么做賬,沖紅發(fā)票對(duì)方需不需要拿過來?之后重新開具發(fā)票也需要拿過來的吧?
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
老師,有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營(yíng)再經(jīng)營(yíng)幾個(gè)月發(fā)工資,這樣可行嗎?


那我這邊直接做賬做對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)?沒有任何憑證啊
你好,稅收數(shù)字賬戶發(fā)票查詢里面可以自己打印。