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老師,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,要不要做 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項),貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)?

2023-11-02 08:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-02 08:46

你好不是這樣處理的 發(fā)你正確的? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

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快賬用戶3931 追問 2023-11-02 08:49

老師,1.2能合并到一起嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-02 08:51

可以的,可以合并,可以的可以。

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快賬用戶3931 追問 2023-11-02 09:00

老師,每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項嗎,之前有沒結(jié)轉(zhuǎn)的,有影響嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-02 09:01

沒有實際影響,你現(xiàn)在可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)屏就行。最好是按月來結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶3931 追問 2023-11-02 09:02

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-02 09:04

客氣,問題解決,請好評,謝謝。

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你好不是這樣處理的 發(fā)你正確的? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2023-11-02
這兩種方法都可以的,第一種這個結(jié)轉(zhuǎn)了肖像和進(jìn)項之后,你的增值稅進(jìn)項銷項沒有余額, 第二種,你的銷項和進(jìn)項一直都會有余 而且會越來越多。
2023-11-12
對的,是的,是這么做的。
2022-09-14
需要再做一個分錄結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
2024-05-01
可以每月做,也可以年底再做
2023-08-10
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