你好 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(有進(jìn)項(xiàng)就寫這個(gè)科目) 貸:銀行存款
老師,行政單位利息收入要上繳的,預(yù)算會(huì)計(jì)科目如何做賬呢?
老師您好,請(qǐng)問一下購買辦公室綠植算是固定資產(chǎn)么?如何做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,麻煩問一下辦公樓已經(jīng)購買幾年了,但一直沒繳納維修基金,如果現(xiàn)在繳納,會(huì)計(jì)科目做哪一項(xiàng)比較好呢?
老師單位購買衣柜家具給員工放辦公室用,計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目呢
老師早上好!請(qǐng)問公司買車付首付和收到發(fā)票及之后每期按揭款如何入科目
同一集團(tuán)下的兩個(gè)子公司合并,如果合并時(shí)被合并的公司還有沒抵扣的專用發(fā)票,這個(gè)到合并方怎么處理
老師您好!在這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍之內(nèi)可以加上運(yùn)輸服務(wù)嗎?打算開運(yùn)輸服務(wù)類發(fā)票,,可以加上嗎?如果加上是不是就得開票13個(gè)稅點(diǎn)
老師 您好 我們有一份合同 對(duì)方是電子版形式 打印出來 是黑章 然后我們公司是紅章 這種合同留著備查可以嗎
老師,6月份稅務(wù)查賬后讓我們從小微企業(yè)調(diào)成一般納稅人,補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在說不是小微企業(yè)后要補(bǔ)交六稅兩費(fèi)減半的另外一半,還帶滯納金,稅務(wù)給我的回復(fù):2023年度超過小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)后,則稅款所屬期在2024年7月1日到2025年6月30日內(nèi)的六稅兩費(fèi)不能享受減半優(yōu)惠,應(yīng)盡快補(bǔ)交已減半部分。難道不是交23年的嗎?這咋成了24年的?
下午稅務(wù)讓去聽互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本涉稅信息報(bào)送的培訓(xùn),說有不知道怎么填的問問,填表說明我看了沒什么不會(huì)填的,但是我也不知道填的對(duì)不對(duì),可以問問老師什么
老師你好,我們公司這邊新建了廠房投入了一些設(shè)備,一部分是應(yīng)用于整個(gè)廠房的維持生產(chǎn)環(huán)境的設(shè)備,比如空氣壓縮系統(tǒng),我在計(jì)提折舊時(shí)這種公用系統(tǒng)設(shè)備折舊費(fèi)如何處理,另一種應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn)的設(shè)備折舊我可以按照年限平均法將實(shí)際的折舊按照不同產(chǎn)品的使用比例分?jǐn)傊廉a(chǎn)品成本內(nèi)。這樣可以嗎
您好老師:?jiǎn)挝换?yàn)室購買的酸堿柜4個(gè)六千元需要做固定資產(chǎn)嗎?,不做固定資產(chǎn)有影響嗎?
郭老師,我想問一下,就是應(yīng)收賬款里面少了八百多塊錢,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)那我現(xiàn)在怎么辦呢?怎么貸款多一個(gè)八百多呢?其他都沒有錯(cuò),就是應(yīng)收賬款這邊少了一個(gè)八百多,我要怎么調(diào)帳呢?
結(jié)息計(jì)入什么科目 怎么寫分錄
老師,我想請(qǐng)問一下,我們公司不是因?yàn)橥稑?biāo)的原因,這邊甲方需要我們注冊(cè)資本實(shí)繳到位,這個(gè)注冊(cè)資本必須是以股東的名義轉(zhuǎn)投資款進(jìn)去對(duì)嗎,比如說公司投入固定資產(chǎn),貨物呀,設(shè)備呀這些投入進(jìn)去,這個(gè)應(yīng)該怎么算呀,還有就是本來資金現(xiàn)在有點(diǎn)不足,估計(jì)也只能過一下賬后要抽出來,這個(gè)以什么方式把錢拿出去比較安全,謝謝老師
為何代賬會(huì)計(jì)還做了貸:其他應(yīng)收款呢?
???這不是買固定資產(chǎn)嗎,跟其他應(yīng)收款沒有關(guān)系,你問下代賬有沒有什么特殊情況
我想是不是把錢打給房東,所以這樣入賬啦~我被整蒙了
那公司這個(gè)錢怎么支付給房東呢?
我這邊查到之前的賬,代賬會(huì)計(jì)付款給房貸的時(shí)候做的是借其他應(yīng)收款 貸銀行,然后入固定資產(chǎn)的時(shí)候把房東的其他應(yīng)收款沖掉了
那就是有這種代收代付的情況,這樣做是可以的