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老師麻煩問一下,調(diào)整以前庫存,實際賬面金額比庫存數(shù)多,賬務(wù)處理怎么做?涉及到進項稅轉(zhuǎn)出?進項稅轉(zhuǎn)出是不是在借方?

2023-10-30 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-30 16:15

如果實際賬面金額比庫存數(shù)多,需要進行賬務(wù)調(diào)整。具體的處理方式如下: 1.首先,將庫存數(shù)與賬面金額進行核對,確定差額。 2.如果賬面金額比庫存數(shù)多,需要將多出的金額從賬面上減去,同時進行進項稅轉(zhuǎn)出處理。 3.進項稅轉(zhuǎn)出是在借方進行的,因為進項稅是企業(yè)已經(jīng)支付的稅金,現(xiàn)在需要進行調(diào)整,將其轉(zhuǎn)出到其他賬戶。 4.具體的賬務(wù)處理方式為:借記“庫存商品”賬戶(差額),貸記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)”賬戶。

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快賬用戶7711 追問 2023-10-30 16:18

借:成本 借:進項稅轉(zhuǎn)出 貸:庫存商品(庫存商品貸方減少?)

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齊紅老師 解答 2023-10-30 16:19

你這個是什么業(yè)務(wù)的分錄呢

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快賬用戶7711 追問 2023-10-30 16:20

調(diào)減賬面金額?成本增加庫存商品減少?

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齊紅老師 解答 2023-10-30 16:23

借記“庫存商品”賬戶(差額),貸記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)”賬戶。

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快賬用戶7711 追問 2023-10-30 16:24

進項稅轉(zhuǎn)出不是在借方么?

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齊紅老師 解答 2023-10-30 16:25

但是你問的是調(diào)整分錄啊

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快賬用戶7711 追問 2023-10-30 16:26

我現(xiàn)在有點懵哈,庫存商品調(diào)減,庫存商品在貸方吧

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齊紅老師 解答 2023-10-30 16:27

? 你問的是,實際賬面金額比庫存數(shù)多 那么是要放到貸方的

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快賬用戶7711 追問 2023-10-30 16:39

得以庫存的實際數(shù)調(diào)。老師怎么調(diào)啊

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齊紅老師 解答 2023-10-30 16:56

借:營業(yè)外支出等科目 貸:庫存商品

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快賬用戶7711 追問 2023-10-30 17:00

借:成本 進項稅轉(zhuǎn)出 貸:庫存商品么

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齊紅老師 解答 2023-10-30 17:02

可以的,但是這個并不是非常好的分錄的

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快賬用戶7711 追問 2023-10-30 17:05

是不是得用什么待處理以前損益科目進行調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2023-10-30 17:21

有的,但是如果你用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,就沒有這個科目的

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如果實際賬面金額比庫存數(shù)多,需要進行賬務(wù)調(diào)整。具體的處理方式如下: 1.首先,將庫存數(shù)與賬面金額進行核對,確定差額。 2.如果賬面金額比庫存數(shù)多,需要將多出的金額從賬面上減去,同時進行進項稅轉(zhuǎn)出處理。 3.進項稅轉(zhuǎn)出是在借方進行的,因為進項稅是企業(yè)已經(jīng)支付的稅金,現(xiàn)在需要進行調(diào)整,將其轉(zhuǎn)出到其他賬戶。 4.具體的賬務(wù)處理方式為:借記“庫存商品”賬戶(差額),貸記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)”賬戶。
2023-10-30
您好!我估計不是沒有做入庫處理,而是以前為了少交所得稅,多結(jié)轉(zhuǎn)了成本
2023-06-14
你好,只是發(fā)票開錯,但是貨未退回吧
2021-09-17
你好,進項稅額轉(zhuǎn)出就是認證的進項稅額不能抵扣的意思。賬面庫存數(shù)大于實際存貨,一般來說是銷售沒有做收入造成的,如果真是這樣,那是偷稅行為,如果要使賬實相符,要補做收入交稅
2021-08-11
你好,賬面不用處理的,賬面已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出。
2022-06-06
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