您好同學(xué),這樣操作沒有什么風(fēng)險,用途寫借款,將來公司有錢了,記得沖賬就行。
老師,我想問一下,填寫殘保金的提交,上年工資是未扣除社保的工資還是扣除社保之后的工資
上一年應(yīng)交稅費~個稅有余額120元,我們公司一直沒有做計提,就直接記借應(yīng)交稅費個稅貸銀行存款,今天一月份建的賬套,以前讓代賬公司做的,那么這個余額我用處理么
社保增員和減員怎么操作
老師,稅局打電話問我們,我們是引用了哪個條例的優(yōu)惠政策,這個可以在哪里查詢到呢,看一下圖片哈
老師好,我們老板之前代付了訴訟費,當時賬上是做借:管理費用-訴訟費 貸:其他應(yīng)付款-老板,現(xiàn)在法院把訴訟費退回給老板了,我們賬上要怎么做這邊賬?
老師,這兒的銷售自己使用過的固定資產(chǎn),是不是可以,普票2%,專、普票3%,專、普票9%,專、普票13%
老師,請問一列姓名有350行,但是有重復(fù)的,我想查詢不重復(fù)的姓名,怎么查呢?
小規(guī)模出口貨物,屬于免稅不退稅。這個需要做什么備案嗎?這個不管季度是否超過30萬都免稅是嗎
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人公司,每個月都有跨月成本發(fā)票,怎么做賬更方便又好記賬呢
你好,老師現(xiàn)在針對企業(yè)員工全員交社保,是強制性的嗎?有的員工不交怎么弄
涉不涉及到我們公司要給他支付利息,他有增值稅和個稅要交啥的
1.首先,不會涉及支付利息,涉及支付利息的要有借款合同,而且清晰寫明借款利率是多少,不然是沒有依據(jù)索要利息的。 2.其次,實控人借款給公司,是不涉及個稅的。涉及個稅的情況是公司借款給實控人,實控人在當年度內(nèi)沒有歸還公司,可能涉及實控人要繳納個稅,因為公司借給實控人的款項可能會被認定為是對實控人的利潤分紅。 3.個人不會涉及繳納增值稅,增值稅是公司對公司之間的。
好的,老師我還有個問題,我們有個員工關(guān)系掛在B公司,工資B發(fā),但是社保是我們幫忙交的,費用到時候B公司會跟我們結(jié)算,應(yīng)該怎么操作風(fēng)險比較小呢
同學(xué)你好,公司B發(fā)工資,貴司代繳社保,是可以的。入賬的時候注意,貴司掛往來,代繳的社保由B公司入賬。
兩個公司的分錄應(yīng)該怎么寫呢,都是我做,有點繞不過來
同學(xué)您好: B公司發(fā)工資繳納社保的分錄: 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款(本公司實際支付部分) 其他應(yīng)收款(由貴司代繳部分) 貴公司代繳社保做賬: 借:其他應(yīng)收款(代繳金額) 貸:銀行存款 貴司收回代繳社??睿?借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款(代繳金額)
就是說所有的計提都在B公司,我們公司就做個往來就行了,那這樣會不會出現(xiàn)一個問題,就是我們公司和B公司在做匯算清繳的時候,兩個公司社保的賬載金額和社保賬戶里的繳存數(shù)不一致,會不會有什么風(fēng)險,或者要自查啥的
匯算清繳的時候,兩個公司社保的賬載金額和社保賬戶里的繳存數(shù)不一致,是正常的,因為存在代繳社保,代繳社保是允許的,即便要自查,也能說清楚,沒有什么風(fēng)險的。
好的好的,那B公司申報個稅的時候是直接把社保部分和工資部分一起申報,還是b公司報工資,另一個公司報社保
B公司申報個稅的時候是直接把社保部分和工資部分一起申報,因為工資和社保都入到B公司的費用里面。
明白了,那像我們和B公司其實就是關(guān)聯(lián)企業(yè),同一班人馬兩個公司用,采購的關(guān)系掛在B公司,現(xiàn)在采購東西回來發(fā)票開的我們公司,我們可以給他報銷嗎,我記得報銷只能是本公司員工,法律角度上說采購和我們公司是沒有關(guān)系的,給他報銷算公轉(zhuǎn)私嗎
同學(xué)你好, 1.員工的費用報銷,尤其是有身份信息的車票飛機票報銷,最好到勞動合同所在公司報銷。 2.非公司員工費用報銷分兩種情況:情況一、與公司業(yè)務(wù)相關(guān): 非本單位員工的發(fā)票與公司的業(yè)務(wù)若是相關(guān),只要是實際支出了,都應(yīng)入賬,比如為客戶報銷的住宿費、車費等可以計入:管理費用-業(yè)務(wù)招待費;比如支付他人的勞務(wù)費可以計入:管理費用-勞務(wù)報酬,要代扣代繳個人所得稅。這種情況下的費用,都可以按照稅法規(guī)定在企業(yè)所得稅前扣除?!∏闆r二、與公司業(yè)務(wù)不相關(guān):非本單位員工的發(fā)票與公司的業(yè)務(wù)若不相關(guān),與公司取得收入經(jīng)營無關(guān)的費用不論如何入賬,應(yīng)該全部做納稅調(diào)增,不能在企業(yè)所得稅前扣除。
采購經(jīng)常會墊付貨款,對方開發(fā)票,他拿回來報銷,或者貨款金額較大還會預(yù)支備用金給他,他買完東西憑票沖備用金,主要他關(guān)系不在我們這,不知道按照員工正常流程走報銷是否會有不妥
同學(xué)你好,如果是貨款,就和員工本人勞動關(guān)系在不在貴司沒有關(guān)系了,只要貨款相關(guān)的合同發(fā)票和收付款都是貴司處理,無論是公對公付款還是走個人報銷都是可以的。不是關(guān)于個人花銷的,基本不用考慮員工個人的勞動關(guān)系在哪里。
好的,謝謝老師的解答,太感動了!
不客氣,同學(xué),給個五星好評吧,多謝