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請問老師,我們公司的股東是法人+B公司構(gòu)成,現(xiàn)在初創(chuàng)期賬上沒錢,都是B公司法人打錢到對公戶,用途寫的借款,請問這樣操作有什么風(fēng)險嗎,B公司法人是我們公司實際控制人

2023-10-28 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-28 10:20

您好同學(xué),這樣操作沒有什么風(fēng)險,用途寫借款,將來公司有錢了,記得沖賬就行。

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快賬用戶3541 追問 2023-10-28 10:27

涉不涉及到我們公司要給他支付利息,他有增值稅和個稅要交啥的

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齊紅老師 解答 2023-10-28 10:37

1.首先,不會涉及支付利息,涉及支付利息的要有借款合同,而且清晰寫明借款利率是多少,不然是沒有依據(jù)索要利息的。 2.其次,實控人借款給公司,是不涉及個稅的。涉及個稅的情況是公司借款給實控人,實控人在當年度內(nèi)沒有歸還公司,可能涉及實控人要繳納個稅,因為公司借給實控人的款項可能會被認定為是對實控人的利潤分紅。 3.個人不會涉及繳納增值稅,增值稅是公司對公司之間的。

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快賬用戶3541 追問 2023-10-28 11:00

好的,老師我還有個問題,我們有個員工關(guān)系掛在B公司,工資B發(fā),但是社保是我們幫忙交的,費用到時候B公司會跟我們結(jié)算,應(yīng)該怎么操作風(fēng)險比較小呢

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齊紅老師 解答 2023-10-28 11:02

同學(xué)你好,公司B發(fā)工資,貴司代繳社保,是可以的。入賬的時候注意,貴司掛往來,代繳的社保由B公司入賬。

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快賬用戶3541 追問 2023-10-28 11:21

兩個公司的分錄應(yīng)該怎么寫呢,都是我做,有點繞不過來

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齊紅老師 解答 2023-10-28 11:31

同學(xué)您好: B公司發(fā)工資繳納社保的分錄: 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款(本公司實際支付部分) 其他應(yīng)收款(由貴司代繳部分) 貴公司代繳社保做賬: 借:其他應(yīng)收款(代繳金額) 貸:銀行存款 貴司收回代繳社??睿?借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款(代繳金額)

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快賬用戶3541 追問 2023-10-28 13:31

就是說所有的計提都在B公司,我們公司就做個往來就行了,那這樣會不會出現(xiàn)一個問題,就是我們公司和B公司在做匯算清繳的時候,兩個公司社保的賬載金額和社保賬戶里的繳存數(shù)不一致,會不會有什么風(fēng)險,或者要自查啥的

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齊紅老師 解答 2023-10-28 13:37

匯算清繳的時候,兩個公司社保的賬載金額和社保賬戶里的繳存數(shù)不一致,是正常的,因為存在代繳社保,代繳社保是允許的,即便要自查,也能說清楚,沒有什么風(fēng)險的。

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快賬用戶3541 追問 2023-10-28 13:42

好的好的,那B公司申報個稅的時候是直接把社保部分和工資部分一起申報,還是b公司報工資,另一個公司報社保

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齊紅老師 解答 2023-10-28 14:06

B公司申報個稅的時候是直接把社保部分和工資部分一起申報,因為工資和社保都入到B公司的費用里面。

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快賬用戶3541 追問 2023-10-28 14:14

明白了,那像我們和B公司其實就是關(guān)聯(lián)企業(yè),同一班人馬兩個公司用,采購的關(guān)系掛在B公司,現(xiàn)在采購東西回來發(fā)票開的我們公司,我們可以給他報銷嗎,我記得報銷只能是本公司員工,法律角度上說采購和我們公司是沒有關(guān)系的,給他報銷算公轉(zhuǎn)私嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-28 14:22

同學(xué)你好, 1.員工的費用報銷,尤其是有身份信息的車票飛機票報銷,最好到勞動合同所在公司報銷。 2.非公司員工費用報銷分兩種情況:情況一、與公司業(yè)務(wù)相關(guān):  非本單位員工的發(fā)票與公司的業(yè)務(wù)若是相關(guān),只要是實際支出了,都應(yīng)入賬,比如為客戶報銷的住宿費、車費等可以計入:管理費用-業(yè)務(wù)招待費;比如支付他人的勞務(wù)費可以計入:管理費用-勞務(wù)報酬,要代扣代繳個人所得稅。這種情況下的費用,都可以按照稅法規(guī)定在企業(yè)所得稅前扣除?!∏闆r二、與公司業(yè)務(wù)不相關(guān):非本單位員工的發(fā)票與公司的業(yè)務(wù)若不相關(guān),與公司取得收入經(jīng)營無關(guān)的費用不論如何入賬,應(yīng)該全部做納稅調(diào)增,不能在企業(yè)所得稅前扣除。

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快賬用戶3541 追問 2023-10-28 14:28

采購經(jīng)常會墊付貨款,對方開發(fā)票,他拿回來報銷,或者貨款金額較大還會預(yù)支備用金給他,他買完東西憑票沖備用金,主要他關(guān)系不在我們這,不知道按照員工正常流程走報銷是否會有不妥

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齊紅老師 解答 2023-10-28 14:36

同學(xué)你好,如果是貨款,就和員工本人勞動關(guān)系在不在貴司沒有關(guān)系了,只要貨款相關(guān)的合同發(fā)票和收付款都是貴司處理,無論是公對公付款還是走個人報銷都是可以的。不是關(guān)于個人花銷的,基本不用考慮員工個人的勞動關(guān)系在哪里。

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快賬用戶3541 追問 2023-10-28 14:52

好的,謝謝老師的解答,太感動了!

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齊紅老師 解答 2023-10-28 15:00

不客氣,同學(xué),給個五星好評吧,多謝

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