借:銀行存款60000 貸:固定資產(chǎn)清理60000/1.03 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅 60000/1.03*0.03

汽車銷售公司,把一臺(tái)庫(kù)存車轉(zhuǎn)為公司自用。廠家給我們開具了專票9.98。未進(jìn)項(xiàng)抵扣。車輛上戶需要自己給自己公司開具了機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票。購(gòu)買方銷售方都是自己公司的名稱。售價(jià)11。請(qǐng)問,廠家開具的專票進(jìn)項(xiàng)可否抵扣。自己開具的機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,是不是進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)可以對(duì)抵。會(huì)計(jì)分錄怎么做。
18.4月27日銷售公司自用的2012年購(gòu)進(jìn)的小汽車一臺(tái),售價(jià)60000元(購(gòu)進(jìn)時(shí)因不允許抵扣而未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),由車管所開具機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票。
(6)購(gòu)進(jìn)自用貨運(yùn)卡車一輛,支付不含稅價(jià)188000元,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票。(7)上月購(gòu)進(jìn)的某免稅農(nóng)產(chǎn)品(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)因保管不善發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì),賬面成本3000元,其中含運(yùn)費(fèi)100元(8)將一輛總經(jīng)理自用的轎車出售該車為2016年5月購(gòu)進(jìn)時(shí)按規(guī)定不得抵稅也未抵扣過稅款,現(xiàn)出售價(jià)款為38000元,由車管所開具機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票。(9)公司所擁有的農(nóng)場(chǎng)玉米收成,全部出售合某超市,開具農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,注明銷售價(jià)格為21000元(10)將一臺(tái)暫不需用的設(shè)備出租收取當(dāng)月租金,開具增值稅專用發(fā)票,注明租金4000元,適用稅率13%,增值稅款520元。(11)為某廠商(小規(guī)模納稅人)提供設(shè)備維修服務(wù),開具普通發(fā)票,收取服務(wù)費(fèi)3000元(12)購(gòu)置并更換用于防偽稅控系統(tǒng)開具增值稅專用發(fā)票的計(jì)算機(jī)一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款8000元,稅款1040元。(13)將公司自產(chǎn)的花生油發(fā)放給員工作為福利,成本為5000元,同類產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)為8000元,未開具發(fā)票(注:當(dāng)月所有應(yīng)該認(rèn)證的發(fā)票均經(jīng)過了認(rèn)證)①算出各業(yè)務(wù)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額②算出各業(yè)務(wù)銷項(xiàng)稅額
銷售本公司自用的2012年購(gòu)進(jìn)的小汽車一輛,售價(jià)50000(購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),由車管所開具機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票。怎么做會(huì)計(jì)分錄
甲公司(一般納稅人)2022年1月提供裝卸搬運(yùn)和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)取得不含稅收入70萬元,錢已收款存入銀行。銷售一臺(tái)使用過的不得抵扣且未抵扣過進(jìn)項(xiàng)的裝卸機(jī)器一臺(tái),含稅售價(jià)為3.09萬元,開具增值稅普通發(fā)票;該機(jī)器購(gòu)入原值5萬元,已計(jì)提折舊3萬元。當(dāng)月購(gòu)入新款裝卸機(jī)器一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款30萬元,另支付員工出差境內(nèi)火車票款3488元(車票上注明員工身份信息),無其他購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)。銷售一臺(tái)使用過的不得抵扣且未抵扣過進(jìn)項(xiàng)的裝卸機(jī)器一臺(tái),含稅售價(jià)為3.09萬元,開具增值稅普通發(fā)票;該機(jī)器購(gòu)入原值5萬元,已計(jì)提折舊3萬元。寫出會(huì)計(jì)處理。
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


明白了謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。