同學(xué)您好,購進貨物,借庫存商品,貸銀行存款 銷售出去,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅金。 收到進貨發(fā)票后,再結(jié)轉(zhuǎn)成本。 如果到需要申報所得稅之前還沒有拿到發(fā)票,只要不是年度匯算清繳,就做成本計提。

多繳納的印花稅,怎么申請退還呢?
合同上約定稅率是3%但實際開的是9%,有事嗎?
付境外的貨款,對方需要開發(fā)票嗎
取得固定資產(chǎn)的棄置費用影響什么科目 是營業(yè)外收入嗎
老師您好,公司以股抵債,將子公司100%股權(quán)抵給其他公司,需要怎么交稅?
租賃合同,承租方和出租方都要交印花稅嗎?
老師,請問股東分紅計入什么科目,怎么做憑證
老師,公司有兩套商品房對外出租,按租金報房產(chǎn)稅,6月份退租了,空了3個月,10月又出租了,那這個房產(chǎn)稅怎么報
一般納稅人采購私人貨物沒有發(fā)票,該貨物對外開發(fā)票銷售了,這種怎么做賬,報表上怎么填報
老師 開票資料 有一項電話號碼,必須要寫嗎,因為公司沒有固話, 填寫手機號可以嗎
我還是不太明白
從付款那步開始怎么做分錄呢
同學(xué)您好: 1.購進貨物 借:庫存商品 貸:銀行存款 2.銷售收款、開票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅金 3.收到進貨發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
但是我購進時不用暫估入庫嗎
需要暫估入庫,實物流要正常走,只不過沒有發(fā)票先不結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
那我怎么暫估
我現(xiàn)在就是不知道實際付款了收到貨了又賣出去了但是沒有發(fā)票怎么入賬和出入庫
同學(xué)您好,借:庫存商品,貸:銀行存款
是不是我付款采購時 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后當(dāng)月暫估入庫 借:庫存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 銷售當(dāng)月購進 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 然后拿到發(fā)票時 先沖銷暫估入庫 借:庫存商品-暫估 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)數(shù)) 再結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
是不是我付款采購時 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后當(dāng)月暫估入庫 借:庫存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 銷售當(dāng)月購進 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 然后拿到發(fā)票時 先沖銷暫估入庫 借:庫存商品-暫估 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)數(shù)) 然后確認(rèn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:預(yù)付賬款 再結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
需要不要當(dāng)月銷售的先暫估成本
同學(xué)您好,分錄是對的,很完善。可以在當(dāng)月銷售的時候先暫估成本,這樣利潤核算更及時