你好 電子發(fā)票的可以的

老師你好,我方給開(kāi)了客戶(hù)12000元的專(zhuān)票,現(xiàn)在有2000元差價(jià),客戶(hù)財(cái)務(wù)開(kāi)具2000元的紅字發(fā)票,需要他們把紅字申請(qǐng)表打印并蓋發(fā)票章給我方,我方收到后在稅務(wù)系統(tǒng)再開(kāi)具紅字發(fā)票給對(duì)方入賬嗎?
老師請(qǐng)問(wèn),我們公司開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票,對(duì)方丟失了,現(xiàn)在要求我們開(kāi)紅字發(fā)票,我們可以開(kāi)嗎在無(wú)法收到對(duì)方退回發(fā)票的條件下
我們給銷(xiāo)方開(kāi)的發(fā)票,對(duì)方已抵扣,開(kāi)具紅字發(fā)票信息,我們給開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,我們把后兩聯(lián)都給了對(duì)了,我們現(xiàn)在提示需要驗(yàn)舊發(fā)票,現(xiàn)在我們提供第一聯(lián)和紅字發(fā)票信息可以嗎?
老師你好,數(shù)字賬戶(hù)里面怎么看對(duì)方給我們開(kāi)了多少正數(shù)發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn)老師,別人給我們開(kāi)發(fā)票,我在稅務(wù)數(shù)字賬戶(hù)上能看到,可是預(yù)覽出來(lái)的有發(fā)票卻沒(méi)有對(duì)方公司的印章是為什么呢?
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒(méi)有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶(hù)沒(méi)有票怎么報(bào)稅,
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專(zhuān)利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問(wèn)老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢(qián),是不是只能跟小規(guī)模公司借錢(qián),還有其他合理拿錢(qián)的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷(xiāo)售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶(hù)款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開(kāi)一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶(hù)130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷(xiāo)售費(fèi)用,感覺(jué)不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷(xiāo)售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過(guò)的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開(kāi)始補(bǔ)賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝


那紙質(zhì)的呢?
需要問(wèn)銷(xiāo)售方要發(fā)票的
太久了,沒(méi)有吶
去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失,然后問(wèn)銷(xiāo)售方要第一聯(lián)做賬抵扣
那丟失的太多了
那就都去報(bào)備的 紙質(zhì)的必須有紙質(zhì)的