你好,營業(yè)收入和營業(yè)成本增加,分別是增加多少呢??
是這樣的,之前吧企業(yè)所得稅年報的營業(yè)成本比利潤表年報多了23萬,現(xiàn)在稅務(wù)局要求利潤表年報中的營業(yè)成本要和企業(yè)所得稅年報營業(yè)成本一致,所以相應(yīng)資產(chǎn)負債表也要怎么樣調(diào)整 怎么樣才能把資產(chǎn)負債表期末未分配利潤=利潤表年報凈利潤+資產(chǎn)負債表期初未分配利潤 所以要怎么樣調(diào)整期末未分配利潤 怎么樣做分錄
老師您好,請問財務(wù)報表年報時調(diào)整營業(yè)成本,還需要更改資產(chǎn)負債表里的存貨和未分配利潤嗎
將主營業(yè)務(wù)收入及主營業(yè)務(wù)成本調(diào)整為其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本對財務(wù)報表資產(chǎn)負債表和利潤有哪些影響?影響哪些稅款的繳納?
今年做了以前年度損益調(diào)整需要改報表嗎?資產(chǎn)負債表本年發(fā)生額和利潤表凈利潤對不上,差額就是以前年度損益調(diào)整的金,應(yīng)該怎么調(diào)表
成本調(diào)整以后,是不是要調(diào)整申報的財務(wù)報表資產(chǎn)負債表里的應(yīng)付賬款,利潤表的主營業(yè)務(wù)成本
老師 你好 廢紙皮收入交幾個點稅啊
農(nóng)業(yè)米糠免企業(yè)所得稅嘛
郭老師接,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
老師,在計提工資的時候 借:管理費用 10000(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 計提保險的時候:借:管理費用-社保費1200 其他應(yīng)收款-個人負擔(dān)600 貸:應(yīng)付職工薪酬 -保險費1800 這樣做憑證是不是管理費用多計提了?因為在計提管理費用的時候包含了個人應(yīng)負擔(dān)的部分,我這樣理解對嗎
老師,報廢部分材料需要什么要求,流程是什么?
老師,同一集團100%控股下的兩個子公司合并,在合并報表時被合并公司有實收資本39976218.07,資本公積有1500,未分配利潤-151703739.61本年利潤-3050222.12,所有者權(quán)益合計是-114776243.66這些數(shù)據(jù)合并到合并公司,這些數(shù)據(jù)是被合并公司的數(shù)據(jù),用長期股權(quán)投資怎么沖抵這些權(quán)益?分錄怎么做沒明白
先給員工報銷再用發(fā)票沖可以嗎
公司購買的集裝箱搭建的簡易休息室,做賬時計入固定資產(chǎn)嗎?
郭老師,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
以前年度所有的貸應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 記成了應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 了現(xiàn)在如何處理?直接注銷 更正嗎?
營業(yè)收入125942,成本175950
你好,怎么收入比成本還少呢??
是的還是虧損
你好,那資產(chǎn)負債表的未分配利潤減少(175950—125942),庫存商品減少175950,應(yīng)收賬款或者貨幣資金增加125942 利潤表的利潤減少?(175950—125942),收入增加125942,成本增加175950