同學(xué)你好 一般來(lái)說(shuō),如果購(gòu)買不良資產(chǎn)包沒(méi)有取得發(fā)票只有合同,支付的成本可能需要納稅調(diào)增。 在處置不良資產(chǎn)時(shí),如果采用直接催收、訴訟(仲裁)追償、委托第三方追償?shù)确绞?,需要繳納所得稅。這是對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)和經(jīng)營(yíng)單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得和其他所得進(jìn)行征收的稅種。 處置不良資產(chǎn),沒(méi)有發(fā)票只有合同,支付的成本需要納稅調(diào)增。 通過(guò)直接催收、訴訟(仲裁)追償以及委托第三方追償處置不良資產(chǎn)時(shí),需要繳納所得稅,該稅種是對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)和經(jīng)營(yíng)單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得和其他所得進(jìn)行征收的稅種
因?yàn)槭召?gòu)不良資產(chǎn)的金額較大 我們單位會(huì)有一些合作單位加入我們 將款項(xiàng)支付到我們賬戶上 然后由我們?nèi)ベ?gòu)買這個(gè)資產(chǎn) 處置掉之后將款項(xiàng)退回 ,但是退回的金額比支付到我們賬上的金額會(huì)多一些 這個(gè)差額計(jì)入什么科目,不會(huì)開(kāi)發(fā)票給我們
老師,您好!我們公司是一個(gè)不良資產(chǎn)處置公司,小規(guī)模納稅人,我們購(gòu)進(jìn)的不良資產(chǎn)再轉(zhuǎn)賣給第三方,需要繳納增值稅嗎
老師,您好!我們公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是不良資產(chǎn)處置,我們簽訂是債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,需要繳納印花稅嗎
老師,您好!我們企業(yè)主營(yíng)是不良資產(chǎn)的處置,我們接了一個(gè)破產(chǎn)清算的債權(quán)包,我們支付給破產(chǎn)清算管理人的報(bào)酬是計(jì)入成本還是費(fèi)用呢
老師,您好!我們是小規(guī)模納稅人,主營(yíng)業(yè)務(wù)是不良資產(chǎn)的處置,我們繳納增值稅的計(jì)稅依據(jù)是收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除我們?nèi)〉貌涣假Y產(chǎn)的作價(jià)嗎?
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車輛,若該車輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過(guò)30萬(wàn)呢?