同學,你好 可以參考 https://zhuanlan.zhihu.com/p/109263863#:~:text=
老師 我們7月申報了一筆簡易計稅的稅款7220元 已交稅,8月紅沖了這張發(fā)票,但是從新開具的發(fā)票是差額征稅,稅款是166.67元 ,我申報8月份稅款時怎么報稅?多交了7053.33元 我們是一般納稅人一般計稅和簡易計稅分開合算的
老師,請問下,我們是一般納稅人,簡易征收,給甲方全額開100萬專票,分包給我們開80萬普票,我異地預交稅款(100-80)/1.03*0.03=0.58萬,增值稅差額了80/1.03*0.03=2.33萬,這2.33萬我做賬時憑證后面附什么單據?
你好,我們是房開企業(yè),一般納稅人簡易計稅,營改增之前已經開具了全額地稅收據的,現(xiàn)在開增值稅全額正式發(fā)票的話(之前營業(yè)稅已按銷售合同繳納),是不是直接開零稅率發(fā)票?申報時在增值稅在哪里申報?增值稅需要填哪幾個表??增值稅表一怎么填????謝謝
你好老師,我們房開企業(yè)收預收款開0稅率的票,我們增值稅是按3%預交的,申報是在增值稅附表“增值稅預繳稅款表”里面申報的這塊并不關聯(lián)主表,我想問一下,如果之前開錯房號了想紅沖掉,然后再開一張同樣金額的只是姓名房號變了,我報稅系統(tǒng)里還用處理嗎?怎么處理??具體紅沖的那部分填哪里?新開的填哪里?新開的還是按正常填嗎?謝謝辛苦
老師你好,我想問下建筑業(yè)預交的增值稅在公司所在地進行申報時填寫增值稅申報表4就是預交增值稅時,一般納稅人的簡易計稅和一般計稅有區(qū)別嗎?兩種計稅方式都是直接在建筑業(yè)增值稅那里填上工程所在地已經預交的稅額就可以了嗎?如果不對,是為什么呢?麻煩老師解答,謝謝
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