親愛(ài)的您好,回答了幾個(gè)題,剛才有點(diǎn)忘記了,是申報(bào)表嗎

@小林老師,麻煩老師幫忙繼續(xù)解答一下,謝謝 不好意思老師,剛剛還沒(méi)打完,是的,我老板自己轉(zhuǎn)給另一個(gè)公司,而且沒(méi)有付錢,就只是左手轉(zhuǎn)右手而已,并且之前會(huì)計(jì)對(duì)于長(zhǎng)期股權(quán)投資并未做任何處理,沒(méi)有涉及投資收益科目,子公司虧損,合并報(bào)表的利潤(rùn)表僅是兩個(gè)公司直接相加
您好老師,倆問(wèn)題 1增值稅發(fā)票需要稅務(wù)局認(rèn)證嗎?尤其是增值稅專用發(fā)票,我都是每個(gè)月直接抵扣勾選,是不是少了哪一步? 2我一個(gè)買二手車的朋友,開(kāi)公司是小規(guī)模,我說(shuō)開(kāi)成個(gè)體,他說(shuō)開(kāi)不了,必須是小規(guī)模,還是嗎?以后我代理他家賬,都需要注意什么問(wèn)題,二手車稅率多少?謝謝老師
郭老師,這個(gè)怎么會(huì)變成這樣了呀?應(yīng)該是沒(méi)有繳款成功的,出現(xiàn)這個(gè)界面是什么意思呀?剛剛點(diǎn)了立即繳款,但是查不到扣款信息就這樣了,重新繳款,又出現(xiàn)這樣的,搞不了三方,這個(gè)意思是不是要銀聯(lián)扣款呀?之前有綁定呀,但是這個(gè)車不是我們本地買的,是在本市的其他地區(qū)上牌的,郭老師麻煩繼續(xù)解答一下,其他老師請(qǐng)不要接手
郭老師,其他老師請(qǐng)不要接手,麻煩解答一下,我自己做的財(cái)務(wù)報(bào)表兒和我那個(gè)在電子稅務(wù)局上申報(bào)的那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表兒,填寫完了之后,填寫完了之后數(shù)兒對(duì)不上。嗯,這怎么回事兒啊,是不是不對(duì)呀?
老師,看下這個(gè)問(wèn)題 外包出來(lái)小公司需要注意什么,正常都是手工賬嗎?朋友介紹的一家小公司外包的帳,大公司做習(xí)慣了,不怎么敢接小公司的,還是內(nèi)帳,麻煩解答下,謝謝
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎?還是分開(kāi)交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應(yīng)收確認(rèn)收入,但實(shí)際沒(méi)有收到那么多,以后也不會(huì)收到,這要怎么處理呢
個(gè)體工商戶法人車輛過(guò)戶,需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,你好,我們有一家拖車公司,給我們開(kāi)具拖車費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票有電子版同時(shí)也有紙質(zhì)版發(fā)票,但是紙質(zhì)版發(fā)票沒(méi)有收到,我可以就用電子版發(fā)票入賬嗎?
老師 您好! 7月份的時(shí)候我們開(kāi)具1臺(tái)設(shè)備的發(fā)票給甲公司,然后現(xiàn)在甲公司有些特殊原因,無(wú)法付錢給我們,然后用另外的乙公司給我們打款,現(xiàn)在我們要紅沖甲公司的票,然后再開(kāi)具給乙公司,請(qǐng)問(wèn)這種情況下,我們應(yīng)該需要什么資料做留抵備案,或者應(yīng)該怎么做才能更合規(guī)呢?紅沖甲的發(fā)票理由選擇開(kāi)票有誤么?
請(qǐng)問(wèn)一下被投資企業(yè)資本公積轉(zhuǎn)增股本,投資企業(yè)是不是不用繳納企業(yè)所得稅?
你好老師,我們公司注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,現(xiàn)在進(jìn)行股東變更,也要雙方按認(rèn)繳出資額繳納印花稅么,稅率是多少
老師小規(guī)模,開(kāi)了38萬(wàn)的票,是交8萬(wàn)的稅還是38萬(wàn)啊
老師,請(qǐng)問(wèn),我們電商平臺(tái)的名字和開(kāi)票給客戶的名字不一樣,可以嗎
一般納稅人采購(gòu)進(jìn)來(lái)的貨品發(fā)票是普通發(fā)票,能開(kāi)專用發(fā)票出去嗎?還是只能開(kāi)回普通發(fā)票?


就這個(gè)問(wèn)題老師
您好,是哦,6是服務(wù),我們是一般的人話,賣藥是13%
那就是6要改13
您好,是的,這個(gè)我們自己改不了的,明兒跟稅務(wù)局聯(lián)系要改
我是小規(guī)模。按我的經(jīng)營(yíng)范圍,開(kāi)票是6點(diǎn)還是13
您好,小規(guī)模貨物是3%呀,只有以前營(yíng)改增的是5%
賣藥品的,也是3嗎
您好,是的呢,規(guī)模就2個(gè)稅率嘛,您看上圖
小規(guī)模是不是比一般納稅人多做一步稅費(fèi)減免的分錄
您好,是的呢,季度沒(méi)有超30萬(wàn)的普票, 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:其他收益或營(yíng)業(yè)外收入
放在季末的那個(gè)月一起做可以?
您好,本來(lái)就是季末做嘛,不到季末不知道會(huì)不會(huì)超30