你好,學(xué)員,直接計(jì)入成本中,價(jià)稅合計(jì)的, 小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的
如果上個(gè)月是小規(guī)模納稅人,開(kāi)的是1%的發(fā)票,這個(gè)月轉(zhuǎn)成了一般納稅人,開(kāi)了13%發(fā)票,沖銷(xiāo)了上個(gè)月1%的發(fā)票,這樣金額就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,稅額可以進(jìn)發(fā)票繼續(xù)抵扣嗎?
老師好,我們合作的客戶,如果是這個(gè)月開(kāi)了一張專(zhuān)票給我們(進(jìn)項(xiàng)),那到下個(gè)月我開(kāi)出去一張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,這兩張可以進(jìn)行抵扣嗎?
老師,我們單位這個(gè)月開(kāi)票了,然后沒(méi)有成本發(fā)票可以抵扣,成本發(fā)票下個(gè)月才能開(kāi)回來(lái)了,我這個(gè)怎么辦,是這個(gè)月直接報(bào)增值稅,下個(gè)月開(kāi)回來(lái)的發(fā)票,只能抵扣以后的說(shuō)嗎?
老師,我有一張專(zhuān)用發(fā)票是12月的收到的,我12月要做這筆成本,但是進(jìn)項(xiàng)稅不想抵扣,我就可以把這張發(fā)票抵扣聯(lián)留到1月來(lái)做抵扣,發(fā)票聯(lián)可以在放在12月賬里?這樣可以嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,發(fā)現(xiàn)有2022年的成本票未抵扣,這張票是2022年8月份開(kāi)的,那么可以2023年來(lái)抵扣嗎?
每次進(jìn)貨的價(jià)格不同,怎么做出入庫(kù)表格
一般計(jì)稅方式下,增值稅不含稅收入=(含稅收入-扣除地價(jià))/1.09,換算一下就是:含稅收入=不含稅收入?1.09+已扣除地價(jià)款。 為啥我要換算呢?是因?yàn)楹愂杖朐趫?bào)表中不能直接提取,這樣我提取增值稅報(bào)表中的累計(jì)銷(xiāo)售收入(也就是不含稅收入)?1.09+已扣除地價(jià)款就是土地增值稅應(yīng)稅收入中的含稅收入。 再用上面算出來(lái)的含稅收入-銷(xiāo)項(xiàng)稅額(含稅收入-扣除地價(jià)款)/1.09?9%=土地增值稅清算的應(yīng)稅收入 這樣計(jì)算對(duì)吧?樸老師就不用回答了,你的回答解決不了我的問(wèn)題。謝謝。
電商公司因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品自然破損而補(bǔ)發(fā)客戶,請(qǐng)問(wèn)因此產(chǎn)生的快遞費(fèi),和補(bǔ)發(fā)的農(nóng)產(chǎn)品怎么做賬務(wù)處理,請(qǐng)老師講解一下
老師,公司外購(gòu)的食品,用于員工福利發(fā)放,怎么歸集?我們有線上商城,線下員工小超市,
郭老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
請(qǐng)問(wèn)我公司繼續(xù)為離職的員工繼續(xù)繳納工傷保險(xiǎn),這樣對(duì)我公司有什么樣的危害?請(qǐng)說(shuō)的詳細(xì)一些十分感謝。
請(qǐng)教一下老師,企業(yè)合并以后,再進(jìn)行內(nèi)部交易的差,加不加入年末企業(yè)的凈利潤(rùn)一起計(jì)算哈?
老師您好,長(zhǎng)期股權(quán)投資成本法和權(quán)益法,什么情況下不做賬務(wù)處理
怎么計(jì)提和發(fā)工資。比如應(yīng)發(fā)工資6萬(wàn),員工社保0.5萬(wàn),實(shí)發(fā)工資5.5萬(wàn),銀行社保扣款3萬(wàn),這個(gè)怎么寫(xiě)計(jì)提和發(fā)工資、社保?
請(qǐng)問(wèn)老師用單位名稱(chēng)查找單位名稱(chēng)為啥只匹配一部分出來(lái),另一部分匹配不出來(lái)?
老師那怎么填寫(xiě)企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入和成本呢。還是去增值稅那里填寫(xiě)這個(gè)2240
按照不含稅的金額填寫(xiě)收入, 2240中的不含稅收入