你好,對(duì)的,是的,每個(gè)月按月自己清不了的就去稅務(wù)局。
老師,我想請(qǐng)教下關(guān)于報(bào)稅卡,之前沒(méi)有清卡嘛,現(xiàn)在去了辦稅大廳操作了,因?yàn)闆](méi)有清卡,會(huì)導(dǎo)致之前的報(bào)稅是有影響嗎?現(xiàn)在清卡都是可以自己弄的嗎?
個(gè)體戶,打算大部分開電子票,所以我們購(gòu)稅盤托管在稅局了,就是需要把金稅盤掛在稅局的機(jī)房,我們已經(jīng)在票種核定領(lǐng)了三種發(fā)票,如圖,那如果我們沒(méi)有發(fā)票打印機(jī),想開紙質(zhì)的普票和專票的話,是不是去稅局的自助發(fā)票機(jī)就可以自己打印發(fā)票呢?還是要到稅務(wù)大廳辦理?需要帶什么證件和章嗎?
老師,我們小規(guī)模的,也要月初抄報(bào),報(bào)稅完了清卡嗎?現(xiàn)在我們沒(méi)有發(fā)票了,著急用,可是稅盤鎖住了,領(lǐng)不了發(fā)票,大廳又說(shuō)要本季度報(bào)稅完了才能抄報(bào)清卡,但是報(bào)稅要做賬肯定也沒(méi)有那么快,那怎么辦呢?
老師你好,之前發(fā)票有在開,但后面發(fā)票沒(méi)有了空了一段時(shí)間,空的這段時(shí)間也會(huì)匯總清卡,發(fā)票下來(lái)后補(bǔ)開了之前的發(fā)票,這次的金稅盤遠(yuǎn)程清卡失敗了顯示f50006,是不是因?yàn)檫@個(gè)原因,需要去稅務(wù)局的服務(wù)大廳里解決
老師好,我前幾年最開始在深圳上班辦了深圳的社保卡,后面去東莞上班辦了東莞的社??ǎF(xiàn)在又回到深圳發(fā)現(xiàn)之前深圳的社??ㄒ呀?jīng)被注銷了,銀行工作人員讓我把兩張卡都給注銷重新辦,一卡清我也清了,社保局那邊也說(shuō)查到我在社保局已經(jīng)沒(méi)有卡了,為何我再次申領(lǐng)社保卡還是下面這個(gè)頁(yè)面,申領(lǐng)不了呢
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬(wàn),但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬(wàn),還有40萬(wàn)獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬(wàn)獎(jiǎng)金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒(méi)有把貸方的職工薪酬這40萬(wàn)消掉,請(qǐng)問(wèn)怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會(huì)務(wù)報(bào)銷(包含場(chǎng)租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問(wèn)到的話,我說(shuō)這是我們的市場(chǎng)推廣臨時(shí)人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會(huì)議,所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。單據(jù)及會(huì)議照片,簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說(shuō)是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問(wèn)題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說(shuō)不接受就要查賬,是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說(shuō)明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會(huì)退稅啊?
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來(lái)款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒(méi)有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113