同學(xué),你好 那要聯(lián)系專管員,后臺(tái)通過

老師,我們前兩個(gè)季度的電子稅務(wù)局申報(bào)利潤表,之前會(huì)計(jì)亂報(bào)的,跟賬面對(duì)不上。我在報(bào)送三季度的利潤表時(shí),直接在申報(bào)表將本年累計(jì)數(shù)和我的賬面數(shù)量調(diào)成一致,但是本月金額就與我的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致了,我這樣處理會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)啊
老師,因?yàn)榍捌诘诙径鹊墓芾碣M(fèi)用多入賬了,不小心在第二季度的賬務(wù)進(jìn)行處理,而沒有在第三季度調(diào)整,導(dǎo)致現(xiàn)在申報(bào)第三季度利潤表時(shí),本年累計(jì)數(shù)相差那筆多的費(fèi)用,那本期(第三季度)發(fā)生額要減去那筆費(fèi)用填列麼?還是如實(shí)填列本期發(fā)生的,這樣本年累計(jì)金額就有和軟件里的不一樣了。
匯算清繳和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)。老師,匯算清繳還沒申報(bào),本月做調(diào)整分錄,調(diào)整去年12月計(jì)提工資分錄 借 利潤分配—未分配利潤100 借管理費(fèi)用—工資-100。假設(shè)去年賬上的管理費(fèi)用合計(jì)2000。第一,第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表里已按照2000申報(bào)。既然做了跨年費(fèi)用的調(diào)整,那么去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是不是按照2100申報(bào),還是按照2000申報(bào)?第二匯算清繳的賬載金額是來自去年財(cái)務(wù)軟件里的累計(jì)數(shù),還是來自去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
匯算清繳和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)。老師,匯算清繳還沒申報(bào),本月做調(diào)整分錄,調(diào)整去年12月計(jì)提工資分錄 借 利潤分配—未分配利潤100 借管理費(fèi)用—工資-100。假設(shè)去年賬上的管理費(fèi)用合計(jì)2000。第一,第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表里已按照2000申報(bào)。既然做了跨年費(fèi)用的調(diào)整,那么去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是不是按照2100申報(bào),還是按照2000申報(bào)?第二匯算清繳的賬載金額是來自去年財(cái)務(wù)軟件里的累計(jì)數(shù),還是來自去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,記賬軟件管理費(fèi)用工資向前調(diào)整了幾個(gè)月,第三季度稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表管理費(fèi)用全年累計(jì)是10萬,但是記賬軟件上因調(diào)賬只有9萬,為了保持一致我就把稅務(wù)財(cái)報(bào)本月金額填了-1萬。但是稅務(wù)局審核不過!
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票


老師麻煩幫我看一下!這樣我能申報(bào)嗎?
同學(xué),你好 你是調(diào)賬的,所以是負(fù)數(shù),這個(gè)要和專管員說一聲的
又試了一下,檢查通過了,能直接申報(bào)嗎
同學(xué),你好 可以直接申報(bào)
我總不能和專管員說我把第二季度的工資調(diào)了幾個(gè)月吧!第三季度管理費(fèi)其實(shí)是8000多。填了這個(gè)數(shù)本年累計(jì)對(duì)不上。只能填負(fù)數(shù),和記賬軟件的數(shù)碰上!
同學(xué),你好 你只能按照真實(shí)情況講