借銀行存款 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借所得稅費用負(fù)數(shù)

老師,按季度申報的小規(guī)模納稅人,在本季度的第一個月有異地預(yù)繳了增值稅及附加稅,個人所得稅和企業(yè)所得稅,到季末末達(dá)到起征點,是免征稅的,那么已預(yù)繳了的稅季末該怎么做賬務(wù)處理
老師,本公司小規(guī)模納稅人。上季度的項目已做完未開票,已確認(rèn)收入,上季度滿足小規(guī)模納稅人不交稅政策。本季度客戶要求開發(fā)票,應(yīng)該怎么處理,賬務(wù)分錄怎么做?
小規(guī)模企業(yè)按季報稅,二季度報的所得稅成本發(fā)票,8月份才收到,但是賬已經(jīng)坐在二季度了怎么做呢,也已經(jīng)按這個報了企業(yè)所得稅了
小規(guī)模納稅人,三季度的增值稅和企業(yè)所得稅還有四季度的增值稅和企業(yè)所得稅申報錯誤應(yīng)該怎么辦?
我是零售企業(yè)的小規(guī)模納稅人本季度沒有開發(fā)票但是有收入本季度怎么報企業(yè)所得稅(查賬征收)
小規(guī)模出口免稅貨物有哪些
收到對方公司退回的預(yù)付款,收到的預(yù)付賬款在現(xiàn)金流量表里面填哪一欄?
老師您好。為什么對方在想給我們公司開發(fā)票的時候搜索不到這個名字。
老師,您好,請問下高低點法在實際工作中用得上嗎
本月公司生產(chǎn)A.B兩種產(chǎn)品,消耗875公斤黃油,生產(chǎn)A 產(chǎn)品6000公斤,B產(chǎn)品1000公斤,A產(chǎn)品含黃油37%,B產(chǎn)品含黃油25%,A產(chǎn)品凈重240g ,B產(chǎn)品凈重64g,那么本月 A.B產(chǎn)品各消耗多少黃油,怎么求
是那個農(nóng)民合作社,他的那個賬務(wù)處理特點是什么呀?都需要注意一些什么?它分紅嗎?
老師。個體戶需要繳納哪些稅種???
你好,請問公司法人(總經(jīng)理)自己的票,讓公司其他人員經(jīng)辦報銷,拿來3萬的餐費無明細(xì)小票,2萬住宿,發(fā)票開具方是個酒店,從這張發(fā)票上看,該業(yè)務(wù)發(fā)生地離公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生地很遠(yuǎn)且毫無關(guān)系,他們倆只說是招待餐費宿費,拒不說明具體用于干嘛,我質(zhì)疑,他們就說業(yè)務(wù)機密,而且款項已有法人現(xiàn)金結(jié)算過了,我極其懷疑這張發(fā)票為法人自己個人的支出,但出于企業(yè)管理,我既沒有確實證據(jù),也無法拒簽字,想問老師,他們報銷寫的招待餐費,宿費,這筆票我在賬務(wù)上應(yīng)該如何處理
老師,我查了之前的賬,賬上其他應(yīng)收款貸方這43600元是:有20000元的往來款:借銀行存款20000/貸往來款其他應(yīng)收款20000,都有發(fā)票,還有23600元的轉(zhuǎn)存:借銀行存款23600/貸轉(zhuǎn)存其他應(yīng)收款23600,這個還款只有300000元:借銀行存款300000/貸還款其他應(yīng)收款300000,沒有多余的利息,可這個是貸方為何會有43600在上面
老師,稅務(wù)局讓我單位填寫滿意度調(diào)查,在哪里填寫?
老師,請問為什么是借:所得稅費用的負(fù)數(shù),而不是貸:所得稅費用?
軟件做帳 放在借方負(fù)數(shù) 因為它的發(fā)生額在借方 放到貸方影響你科目余額表和利潤表不一致