借應(yīng)收賬款6600 貸主營業(yè)務(wù)收入 6534.65 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅65.35
請問:小規(guī)模納稅人按季申報,月銷售額不超過30萬元,免征增值稅。 如果,該小規(guī)模本季度開具普票3萬,代開專票35萬,本季度不含稅銷售額共計(jì)35萬元。如何納稅?
老師你好!我是小規(guī)模納稅人季度申報,增值稅普通發(fā)票開具4張金額90049.5元,作廢1份金額27871.28元。電子普通發(fā)票正數(shù)288224.76,負(fù)數(shù)3張開具54257.42。請問稅務(wù)申報怎么填呢
62信達(dá)百貨公司為增值稅一般納稅人,2021年8月發(fā)生如下購銷業(yè)務(wù):(1)銷售貨物給某一般納稅人,開具的增值稅專用發(fā)票注明的價款為100元同時收取包裝物押金30000元(2)銷售貨物給小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票注明的銷售額為226000元,另收取代墊運(yùn)雜費(fèi)2260元(3)采用以舊換新的方式銷售電器一批,扣除舊貨價值后實(shí)際收取的不含稅價款為600000元,已知舊家電不含稅價值為50000元(4)本月外購貨物,取得的專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額為59600元;(5)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)一批貨物,含稅價格30900元,取得普通發(fā)票。要求:計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納的增值稅稅額。(8分)
62信達(dá)百貨公司為增值稅一般納稅人,2021年8月發(fā)生如下購銷業(yè)務(wù):(1)銷售貨物給某一般納稅人,開具的增值稅專用發(fā)票注明的價款為100元同時收取包裝物押金30000元(2)銷售貨物給小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票注明的銷售額為226000元,另收取代墊運(yùn)雜費(fèi)2260元(3)采用以舊換新的方式銷售電器一批,扣除舊貨價值后實(shí)際收取的不含稅價款為600000元,已知舊家電不含稅價值為50000元(4)本月外購貨物,取得的專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額為59600元;(5)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)一批貨物,含稅價格30900元,取得普通發(fā)票。要求:計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納的增值稅稅額。(8分)
62信達(dá)百貨公司為增值稅一般納稅人,2021年8月發(fā)生如下購銷業(yè)務(wù):(1)銷售貨物給某一般納稅人,開具的增值稅專用發(fā)票注明的價款為100元同時收取包裝物押金30000元(2)銷售貨物給小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票注明的銷售額為226000元,另收取代墊運(yùn)雜費(fèi)2260元(3)采用以舊換新的方式銷售電器一批,扣除舊貨價值后實(shí)際收取的不含稅價款為600000元,已知舊家電不含稅價值為50000元(4)本月外購貨物,取得的專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額為59600元;(5)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)一批貨物,含稅價格30900元,取得普通發(fā)票。要求:計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納的增值稅稅額。(8分)
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補(bǔ)申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對方墊付的本金時,需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開具發(fā)票,一直沒到賬,對方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,憑票抵扣的國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請問是在申報的時候計(jì)算填列,還是和通行費(fèi)一樣可以在抵扣平臺獲?。?而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時外出打車的電子普票也可以抵扣?
這個65.3元季度申報時是沒有交稅的,請問怎么入帳?
借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
好的謝謝
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