不可以的,按照你的利潤(rùn)表來。
老師,我們是合伙企業(yè)(有限合伙) 這個(gè)月開票開了330萬(wàn)的值增值做收入 但是我們這個(gè)收入的服務(wù)期是未來 三到四年的服務(wù),所以費(fèi)用計(jì)較少 費(fèi)用都在后期 所以利潤(rùn)有點(diǎn)高 是不是有收入了 個(gè)人所得,經(jīng)營(yíng)所得 那里就要按利潤(rùn)申報(bào) 但是我們股東沒有分紅 這個(gè)合伙企業(yè) 經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)該是等 有分紅了,才交個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得稅吧 是不是都是零申報(bào)就行了
老師,我報(bào)的這個(gè)是有限合伙企業(yè),有兩個(gè)人合伙人,每個(gè)月在個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候是0申報(bào),但是現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)提示說我連續(xù)3個(gè)月申報(bào)收入為0,讓我確認(rèn)是否離職,這種合伙人要報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的,每個(gè)月必須申報(bào)個(gè)稅嗎?我如果選擇員工離職了,是不是就不能給他們報(bào)經(jīng)營(yíng)所得了呀
老師,我們是有限合伙企業(yè),今年有取得收入,有盈利,現(xiàn)在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,是否可以將各合伙人做0申報(bào),等到年度的時(shí)候再看全年收入和盈利情況去申報(bào)?
老師,我們是合伙公司的,現(xiàn)在要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅匯繳申報(bào),就是年報(bào)然后當(dāng)時(shí)申報(bào)第四季度經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)投資收益共有134456.86/其中銀行理財(cái)收益116929.86/對(duì)外取得的投資收益17527,17527已經(jīng)繳納股息紅利個(gè)人所得,是不是不用合并到經(jīng)營(yíng)所得收入欄次里面做申報(bào)了嗎?
我們是有限合伙企業(yè),但是我們沒有經(jīng)營(yíng)收入,全部是投資收益,分紅收入132500元,我的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上,收入0,成本0,利潤(rùn)總額是132391.15元,現(xiàn)在我需要填寫經(jīng)營(yíng)所得報(bào)表,收入?成本?利潤(rùn)總額?彌補(bǔ)以前年度虧損?被投資單位經(jīng)營(yíng)所得?請(qǐng)問這幾個(gè)數(shù)據(jù)我都是填0嗎?
(1)2023年12月11日,長(zhǎng)城公司向光明公司銷售一批不含稅價(jià)格為2000萬(wàn)元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬(wàn)元。合同約定光明公司收到后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價(jià)為200萬(wàn)元的產(chǎn)品,成本150萬(wàn)元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計(jì)產(chǎn)10% 寫出會(huì)計(jì)分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個(gè)例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報(bào)的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時(shí)這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對(duì)?
老師,公司租的車,月租費(fèi)每個(gè)月600元,租的個(gè)人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場(chǎng),停車費(fèi)智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)后將收取到的停車費(fèi)轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個(gè)停車費(fèi)上繳國(guó)庫(kù)時(shí),如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費(fèi),手續(xù)100元,那么記賬時(shí),是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費(fèi)金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費(fèi)收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購(gòu)貨發(fā)票不存在,這個(gè)是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財(cái)務(wù)主管崗位,這個(gè)人事總監(jiān)一般會(huì)問哪些問題?針對(duì)的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗(yàn)的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時(shí)安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個(gè)子公司或個(gè)體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價(jià)格是真實(shí)的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時(shí)工工資是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)嗎?