同學(xué),你好,你付出去的租金、費(fèi)用,這些都是你公司的費(fèi)用,你收到這些票是用來(lái)算企業(yè)所得稅的,你出財(cái)務(wù)報(bào)表后,根據(jù)利潤(rùn)表申報(bào)企業(yè)所得稅。
我們公司作為購(gòu)買(mǎi)方,在當(dāng)月提了紅字信息表,用來(lái)作廢以前月份收到的專票,但是對(duì)方當(dāng)月沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票,現(xiàn)在我們申報(bào)增值稅報(bào)表顯示監(jiān)控比對(duì)有紅字表要求填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們當(dāng)月在申報(bào)表填了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,下個(gè)月對(duì)方給開(kāi)了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報(bào)表中又填一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
(2)1 月 2 日,房東張紅提供租賃房屋的增值稅普通發(fā)票,發(fā)票含稅 金額為 30000 元(增值稅免稅),公司行政部編制費(fèi)用報(bào)銷單,并填制付 款審批單,相關(guān)人員簽字確認(rèn)同意報(bào)銷及支付該款項(xiàng)。財(cái)務(wù)部收到費(fèi)用報(bào) 銷及付款單據(jù)后,以銀行存款支付。財(cái)務(wù)部計(jì)提本月的房租費(fèi)用。要求:根據(jù)列出的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)填制費(fèi)用報(bào)銷單
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,月收入不到10萬(wàn),不用繳納增值稅,那國(guó)稅系統(tǒng)上增值稅是零申報(bào)還是怎么申報(bào)?比如我增值稅是100元,沒(méi)開(kāi)發(fā)票的,不用繳納,我這個(gè)100需要填在哪嗎?
1.支付公司租金,收到對(duì)方的發(fā)票,需要做增值稅申報(bào)嗎?填在哪? 2.支付財(cái)務(wù)軟件費(fèi)用,如果收到對(duì)方開(kāi)的發(fā)生,增值稅申報(bào)需要填在哪?
收到以下三筆款是否需要申報(bào)繳納增值稅,如果需要,稅率是多少呢? 1.收到與另一家公司發(fā)生的訴訟和解金; 2.收到與另一家公司發(fā)生的租賃辦公樓訴訟的逾期未支付租金的違約金; 3.收到與另一家公司發(fā)生的租賃辦公樓訴訟的逾期未交還房屋的違約金。
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買(mǎi)貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
老師,增值稅申報(bào)需要填寫(xiě)嗎?在哪幾欄
增值稅申報(bào)不用這些