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期末進項稅額20000元,銷項稅額300元怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

2023-10-20 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-20 11:04

你好 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

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快賬用戶8264 追問 2023-10-20 11:06

老師金額能一起寫出來嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-20 11:06

你好 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)300 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20000—300 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)20000

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你好 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2023-10-20
你好 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)300 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20000—300 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)20000
2023-10-20
?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-10-16
你好 借 未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?
2021-06-24
借銷項50 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅50 借轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸進項100 借未交增值稅50 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅50
2025-04-10
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