你好,2%的減免你再單獨在附表應(yīng)納稅減征額還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫的是1%的不含稅銷售額乘以2%。普通發(fā)票的不用交。
您好 老師 我是小規(guī)模納稅人 季度開發(fā)票超過30萬了 有26萬的專票 還有11萬4千的普票 是開的林業(yè)產(chǎn)品 免稅的 這種情況和正常的小規(guī)模申報填表是一樣填嗎
老師,公司是小微小規(guī)模企業(yè),這個季度開了8萬多的專票,稅務(wù)局說專票按3%計算,減免2%,要上1%的稅,沒有超45萬都要交這個稅,賬務(wù)處理是按3%計算,還是按1%呢?
老師,1-3月份是不超45萬普票免征稅,兩個附加也是減免了吧?我這申報表里減免的性質(zhì)是月不超10萬,季度不超30萬,我們這個季度含不開票的一起有42萬,這個怎么申報?。?/p>
老師 我們小規(guī)模納稅人這個季度開了專票和普票,都各開了1%和3%的稅率金額,沒有超過30萬,請問增值稅申報表怎么填寫呢?
老師好,小規(guī)模季報,開了專票3個點,還有普票合計未超30萬,我填報表增值稅的時候,1欄填3個點的專票不含稅銷售額,普票部分第10欄是要減掉這個專票部分的不含稅金額嗎
你好,老師我想問一下三個人合伙做生意,他們股份占比一樣,但是其他兩個卻不經(jīng)營,這合理嗎
老師 個體工商戶換法人得注銷稅務(wù) 然后重新去稅務(wù)登記 稅務(wù)局說只能恢復(fù)稅務(wù)登記 這個是對的么
老師你好,我想咨詢下建筑行業(yè)稅負率做到8%,這合理嗎?如果不合理有什么影響,如果合理的話,我們有什么優(yōu)勢
老師我是銷售方,我把發(fā)票開對方了,對方已驗票,那對方要退貨的這張發(fā)票是銷售方開還是對方開?
建筑業(yè)一般納稅人。開交通運輸專票。像標志牌攝像頭等含安裝,像這種情況是按主業(yè)建筑稅率9%開專票還是按13%開專票。
樸老師進 收到其他公司驗證賬戶打款0.01,計入營業(yè)外收入可以嘛
老師,這是啥意思,殘保金申報這里
樸老師公司支付聯(lián)通寬帶費用 3年,2萬元,是否需要分攤,怎么入賬呢
快遞預(yù)充值面單怎么入賬啊。樸老師
現(xiàn)在留底稅款必須退嗎,留底退稅是按月還是按季退
減免表自動出來數(shù)據(jù)53.47
你看下是不是1%的專票不含稅銷售額乘以2%。
嗯嗯,是1%專票的2%稅額減免額,不是減免里也得加上3%專票的2%
3%的專票不免需要正常交,開多少交多少。
減免的109.91怎么算出來的呢
1%不含稅的銷售額*2% 算下
1%專票銷售額2%是53.47 1%普票銷售額2%是37.62 合計91.09
1%的普通發(fā)票不含稅金額乘以3%。
是免稅的吧,不是減免,是免稅的稅額。
1%的普通發(fā)票不含稅金額乘以3%是56.44
你好,你這個減免在哪里看到的。
是普票3%加上專票2%的合計數(shù)。那這個繳款稅額就是3%專票稅額6212.62+1%專票稅額26.73,合計稅額6239.35對吧
對的,是的,是這么做的。
您看這個表格城建本期應(yīng)補退稅額 后面的 815.47 教育費附加應(yīng)補退費額后面的395.69 地方教育費附加應(yīng)補退費額 263.79,這三個數(shù)據(jù)是什么數(shù)據(jù)啊
你好,這個是本年累計的,就這一到三季度的合計你去看一下你一二季度交了多少 但是根據(jù)繳納的增值稅*稅率 城建稅是7%或者是5%,地方教育2%,教育附加3%,然后再減半。
嗯,郭老師,印花稅按哪個金額填寫
開的是什么業(yè)務(wù)的?你看一下需要交印花稅嗎?如果是商品的購入加銷售一塊交。
沒有合同的按照不含稅的來。
我也看不到具體的,開票開的是勞務(wù)服務(wù),是建筑工程公司
建筑勞務(wù)的話不需要交。