這個(gè)轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-其他
老師您還,我是小規(guī)模納稅人,用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅這個(gè)科目,現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸方有余額 這種的應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,小規(guī)模公司應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸方有余額,但是沒有實(shí)際要繳納的增值稅,要怎么清掉這個(gè)余額?該怎么做分錄比較好?
會(huì)計(jì)期初應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方余額少算了,怎么做調(diào)整分錄?
科目余額表上,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方多0.03 未交增值稅余額貸方少0.03,應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄
老師好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人每個(gè)季度未達(dá)起征點(diǎn)不交增值稅,貸方的增值稅應(yīng)該怎么處理,怎么做分錄?
老師,我想問問外經(jīng)證是在我們公司還是在稅務(wù)局,因?yàn)槲以谖覀児疽矝]有找到
2題 為什么增加股東財(cái)富 反而從公司角度不可以
老師,成本核算是內(nèi)賬,總工時(shí)1500,正常有效生產(chǎn)工時(shí)是1000小時(shí),客戶退回來(lái)的售后機(jī)返修工時(shí)300小時(shí)、其他浪費(fèi)工時(shí)200(包括培訓(xùn),開會(huì),來(lái)料不良挑選)是不是這樣分開核算
求會(huì)計(jì)簡(jiǎn)歷模板,怎么寫簡(jiǎn)歷
一般納稅人免稅銷售額備案去哪備呢
出口貨物,國(guó)際運(yùn)輸費(fèi)用可以退稅嗎?發(fā)票應(yīng)該怎么開?
請(qǐng)教,外貿(mào)公司一般貿(mào)易出口食品,商檢金額是按出廠價(jià)格還是跟國(guó)外客戶的銷售價(jià)格?有啥區(qū)別?
老師,您看我以下的分錄對(duì)嗎? 一個(gè)公司僅是買賣汽車配件,叉車折舊: 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 420 貸:累計(jì)折舊 420 貸方用累計(jì)折舊這個(gè)科目對(duì)嗎?
個(gè)體戶租金一個(gè)月200元,想要房東開票,一次性開一年的發(fā)票2400元,需要交增值稅嗎,因?yàn)槲铱匆粋€(gè)月不超500是不用交,但是麻煩,一次性買一年的票 這種要交嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是不是等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)?
借:管理費(fèi)用一其他 0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅-0.01 ?
借:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅 0.01 借:管理費(fèi)用一其他? -0.01
借:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅-0.01 借:管理費(fèi)用一其他 0.01
按我寫的分錄做賬
謝謝老師,管理費(fèi)用二級(jí)科目其他沒有掛過(guò)金額,這個(gè)只能進(jìn)其他嗎?
是的,就進(jìn)其他科目,調(diào)平就是