同學(xué)你好 這個(gè)可以抵扣的

我公司目前未分配利潤(rùn)是四百萬(wàn),注冊(cè)資金100萬(wàn),一個(gè)自然人股東,想要給股東分紅100萬(wàn),這個(gè)需要怎么操作呢?
老師,你好,今年由于加計(jì)抵減晚了,5、6月份增值稅交好之后7月份才享受,,然后5、6月增值稅報(bào)表重新更正申報(bào),多交的稅到8月份才退回,8月收到享受5、6月加計(jì)抵減退回23383.32元,其中退回多交增值稅22269.84,城建稅556.74,教育費(fèi)附加334.04,地方教育費(fèi)附加222.7,該怎么做賬務(wù)處理
老師,24年工商年報(bào)現(xiàn)在還能做更改么?想修改員工人數(shù)!
老師,之前折舊錯(cuò)誤,是不是直接調(diào)整直接折舊金額?
公司做的可行性研究報(bào)告的費(fèi)用計(jì)入什么科目
供應(yīng)商發(fā)給我們的貨,因有質(zhì)量問(wèn)題,賠給我們的錢做什么科目,
老師,我們是做財(cái)稅服務(wù)公司,對(duì)方給我們開(kāi)的普票5000元是培訓(xùn)費(fèi),是這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)記到哪個(gè)科目?
公司的一處民宿,僅僅民宿要被他人投資,收到他人對(duì)民宿的投資款,分錄怎么做
上個(gè)月的發(fā)票還能作廢嗎
電腦公司開(kāi)業(yè)后8月份買的,10月份發(fā)票才開(kāi)進(jìn)來(lái),按10月份開(kāi)始入賬嗎


老師,前期做賬的資產(chǎn)金額是3000萬(wàn),沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)進(jìn)去,因?yàn)榍捌趯?duì)方不肯開(kāi)票,最近才開(kāi)了票,但是票的金額是2600萬(wàn),跟之前入賬的3000萬(wàn)有差異,這個(gè)要怎么處理呢?我們?nèi)胭~是按照非貨幣性資產(chǎn)交換來(lái)做的,沒(méi)問(wèn)題,不能按2600萬(wàn)去改了
1.首先,你需要確認(rèn)開(kāi)出的發(fā)票金額2600萬(wàn)是否正確,這可能需要與對(duì)方進(jìn)行進(jìn)一步的溝通和確認(rèn)。如果發(fā)票金額確實(shí)是正確的,那么接下來(lái)需要確認(rèn)這其中的差額400萬(wàn)(3000萬(wàn)-2600萬(wàn))是什么原因造成的。 2.如果差額是由于價(jià)格波動(dòng)、折扣、折扣抵消等原因造成的,那么這個(gè)差額可以在發(fā)票中體現(xiàn)出來(lái)。在這種情況下,你可以根據(jù)發(fā)票金額和差額分別進(jìn)行入賬處理,確保資產(chǎn)的金額與發(fā)票金額相符。 3.如果差額是由于其他原因造成的,例如對(duì)方?jīng)]有按照約定提供全部商品或者服務(wù),或者出現(xiàn)了其他違約行為,那么你需要與對(duì)方進(jìn)行溝通和協(xié)商,