他需要做什么業(yè)務(wù)的?

5.某公司為增值稅小規(guī)模納稅人,8月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)8月6日,購入辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票一張,發(fā) 票注明的價(jià)款為500元,增值稅稅額為80元。. (2)8月11日,以直接收款方式向A公司銷售一批產(chǎn) 品,開具的普通發(fā)票注明的價(jià)款為2340元,已收到貨款。 (3)8月31日,收到B公司支付的機(jī)器設(shè)備租賃費(fèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請代開增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的租賃費(fèi)為1000元,款項(xiàng)已收到。 請根據(jù)上述材料,計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
2月18日,以一臺設(shè)備對建材機(jī)械廠進(jìn)行聯(lián)營投資,該設(shè)備的賬面價(jià)值為200000元,雙方作價(jià)為250000元。2月20日,支付自來水公司通過銀行托收水費(fèi)21200元,取得自來水公司開具的增值稅專用發(fā)票注明:價(jià)款20000元,稅額1200元。(會計(jì)分錄怎么寫,單位是一般納稅人)
3、甲企業(yè)為增值稅一-般納稅人,主要從事設(shè)備制造和銷售業(yè)務(wù),2019年12月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)購入原材料取得增值稅專用發(fā)票注明稅額45萬元,進(jìn)口檢測儀器取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書注明稅額26萬元(2)報(bào)銷銷售人員國內(nèi)差旅費(fèi),取得網(wǎng)約車費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票注明稅額0.1萬元,取得住宿費(fèi)增值稅普通發(fā)票注明稅額0.5萬元,取得注明銷售人員身份信息的鐵路車票,票面金額合計(jì)10.9萬元,取得注明銷售人員身份信息的公路客票,票面金額合計(jì)5.15萬元(3)采取分期收款方式銷售A型設(shè)備--臺,含增值稅價(jià)款216萬元,合同約定當(dāng)月收取50%價(jià)款,次年4月再收取50%價(jià)款,采取預(yù)收貨款方式銷售B型設(shè)備一臺,設(shè)備生產(chǎn)工期18個月,合同約定本月應(yīng)收含增值稅價(jià)款960.5萬元,甲企業(yè)當(dāng)月實(shí)際收到該筆預(yù)收款(4)支付境外乙公司專利技術(shù)使用費(fèi),合同約定含增值稅價(jià)款106萬元,乙公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu).且無代理人。要求:計(jì)算當(dāng)月甲企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額及代扣代繳的增值稅稅額
怎么寫會計(jì)分錄?,(13)5月12日,企業(yè)上月銷售的一臺C型號設(shè)備因質(zhì)量問題被退回,價(jià)款100000元、增值稅款13000元,對方企業(yè)已開具了紅字增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已退。●(14)5月14日,為了支援西藏建設(shè),將一臺不含稅市場價(jià)為250,000元的大型設(shè)備無償捐贈給了西藏某企業(yè),并開具了增值稅專用發(fā)票。該設(shè)備成本為200000萬元?!?15)5月17日,機(jī)修車間對外提供修理服務(wù),收取修理費(fèi)46800元,開具了普通發(fā)票?!?16)5月17日,對外出租自己的一套生產(chǎn)設(shè)備,租賃合同中約定租賃期限為3個月,一次性收取全部不含稅租金收入27000元。●(17)5月18日,銷售給金源機(jī)電經(jīng)營部E型號設(shè)備5臺,每臺不含稅價(jià)款32000元,并承諾如果對方在10天內(nèi)付款,就給予其5%的折扣。開具了增值稅專用發(fā)票,貨已發(fā)出。22日,收到對方支付的款項(xiàng)(價(jià)稅合計(jì))171760元。(18)5月19日,進(jìn)口生產(chǎn)用機(jī)床一臺,到岸價(jià)200000元,已納進(jìn)口關(guān)稅20000元,已由海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并已得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。將機(jī)床從海關(guān)運(yùn)回,支付不含稅運(yùn)費(fèi)4000元,取得貨運(yùn)企業(yè)增值稅專發(fā)票
增值稅應(yīng)納稅額計(jì)算(解題并說明) 1. 某公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2023年2月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1) 2月6日,購入辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票一張,發(fā)票注明的價(jià)款為500元,增值稅稅額為85元。 (2) 2月11日,以直接收款方式向A公司銷售一批產(chǎn)品,開具的普通發(fā)票注明的價(jià)款為2 340元,已收到貨款。 (3) 2月18日,收到B公司支付的機(jī)器設(shè)備租賃費(fèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請代開增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的租賃費(fèi)為1 000元,款項(xiàng)已收到。 請根據(jù)上述材料,計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報(bào)嗎?

