您好,做這個(gè)調(diào)整分錄的目的是?調(diào)整應(yīng)付賬款?
老師,幫我看看分錄是這樣做的嗎?后面是不是應(yīng)該還要做一筆 借:未分配利潤(rùn) 貸;以前年度損益調(diào)整
老師,我這筆賬您幫我看下,是不是調(diào)錯(cuò)了,如果調(diào)錯(cuò)了,我怎么再調(diào)整回去呢,年初無(wú)余額,那我4月份就不用調(diào)整對(duì)嘛
老師,這個(gè)是我們?nèi)ツ暾{(diào)整的一筆分錄,是調(diào)整的20年的轉(zhuǎn)出,您幫我看一下這筆分錄做的對(duì)不
老師,幫我看一下,調(diào)整的這筆會(huì)計(jì)分錄是否正確
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
目的是這一筆沖銷之前的帳
不是,管理費(fèi)這個(gè)金額是真實(shí)的?確認(rèn)22年的原因?
這一筆我們進(jìn)行了調(diào)增,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳了增值稅,所以調(diào)整損益
調(diào)增是什么意思?圖片的分錄意義是本期管理費(fèi)用金額調(diào)整至期初了,做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
對(duì)的 就是這個(gè)目的 老師 你看分錄對(duì)不對(duì)
您好,那就沒(méi)問(wèn)題了