直接按我接手的科目余額表報(bào)就行的
請問金蝶建賬我按照科目余額表錄入期初數(shù)據(jù),也試算平衡了,本年累計(jì)的合計(jì)也和科目余額表一致,期初余額的合計(jì)怎么不一樣呢?已經(jīng)核對好幾遍了都沒有問題,什么原因?。繄D一是之前的科目余額表,圖二是錄入期初數(shù)據(jù)后的余額表
上任會計(jì)期末余額表中庫存現(xiàn)金和成本期末余額在貸方(我知道是錯(cuò)誤的,打算按他的表錄入后,再調(diào)整正確的)。那么我現(xiàn)在接手按他這個(gè)科目余額表錄入,我錄入完成后的科目余額會與交接的科目余額表期末余額會一致嗎。目前我錄入后,最后期末合計(jì)數(shù)與上期對比相差金額剛好是庫存現(xiàn)金和成本在貸方的期末余額,不知道哪里的問題,如何處理
老師,你好?我接手的會計(jì)做的賬2022年管理費(fèi)用貸方有金額導(dǎo)致報(bào)表跟科目余額表數(shù)字不一樣,現(xiàn)在我找到那幾筆賬導(dǎo)致的,我該怎么辦能使我的財(cái)報(bào)跟科目余額表一致?
請問老師,我接手的一個(gè)帳套,進(jìn)項(xiàng)稅額一直有10幾萬的余額,我查了一下前期的帳,無從查起,因?yàn)橹暗臅?jì)年末從來不結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅的所有科目,導(dǎo)致所有科目都是一堆的金額,我接手后,按各科目的余額轉(zhuǎn)完,進(jìn)項(xiàng)有10余萬的余額,但申報(bào)表上又沒有留抵額,這個(gè)10幾萬要怎么從帳上調(diào)整掉?
老師,您好,我現(xiàn)在報(bào)第3季度的賬報(bào) ,發(fā)現(xiàn)我年報(bào)上的期初和我利潤上的期初不一樣,我怎么報(bào)???之前會計(jì)給的科目余額表余額和她財(cái)報(bào)上的不一樣
老師,公司是做建筑服務(wù)及材料方面銷售的,如果要開票開沙,就是建筑方面用的沙,這個(gè)就是買進(jìn)來的再賣給其他公司的,這種需要許可證嗎?稅務(wù)對這個(gè)沙有什么政策嗎?
合伙企業(yè)(律師事務(wù)所),總分機(jī)構(gòu)匯總納稅需要注意些什么
老師好,供貨商給我單位開打孔費(fèi)用,我單位再開給客戶,這樣可以嗎
老師,建筑業(yè)揚(yáng)塵污染補(bǔ)交之前21年至今的稅,大氣污染物當(dāng)量數(shù)怎么確定,。 排放量怎么確定,污染當(dāng)量值怎么確定,施工工期系數(shù)怎么確定
發(fā)票開錯(cuò)了,得重開,我具體怎么操作?
老師你好:發(fā)票上可以不用上傳單位嗎?
兼職工資我們這邊幫客戶申報(bào)了勞務(wù)報(bào)酬,還要兼職人員去代開發(fā)票回來才可以稅前扣除是吧
請問注冊類型是汽車服務(wù)有限公司,主要經(jīng)營汽車貼膜,請問開發(fā)票應(yīng)該啊幾個(gè)點(diǎn)?
郭老師,買產(chǎn)房的發(fā)票,不是套的信息嗎,如果分次開,有規(guī)定分幾次開嗎,信息分散了,怎么抵扣和報(bào)稅
涉外申報(bào)沒報(bào)過,好像都是銀行那邊申報(bào)的,那過了賬期還沒收匯的,延期收匯是銀行報(bào)還是企業(yè)申報(bào)?
財(cái)報(bào)上的年初數(shù)據(jù)我也改了?
你這個(gè)是沒有必要修改的
老師,麻煩解釋哈重分類好嗎?不是太懂 謝謝
我的理解就是比如說預(yù)收賬款是負(fù)數(shù),就調(diào)整到應(yīng)收賬款里面,調(diào)整一些負(fù)數(shù)科目
重分粉只有有這兩個(gè)科目變動,不會有其他哈。
對,其他的也會涉及到,一般就是實(shí)際到負(fù)數(shù)的科目
因?yàn)榍懊娴臄?shù)據(jù)不對,我現(xiàn)在利潤表也不對啊,營業(yè)收的期初也不同,我這怎么報(bào)啊?
這個(gè)你現(xiàn)在做賬了嗎?
全的余額表和報(bào)表不同。
這種情況,你這個(gè)只能是先申報(bào),然后慢慢調(diào)整
做了的,在報(bào)財(cái)報(bào)才發(fā)現(xiàn)以前的數(shù)據(jù)不對
那你就只能先申報(bào)了,然后后期再調(diào)整
我按我的表申報(bào)嗎?
對,按照你做完的申報(bào)