同學(xué),你好 不需要了
老師你好,我想資詢下,我公司是物流公司,7月30日購進(jìn)兩臺(tái)車輛,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證了,已記入固定資產(chǎn)科目,但是因?yàn)檐囘€沒提回來 ,車牌證和手續(xù)費(fèi)還沒交款,我現(xiàn)在記固定入到固定資產(chǎn)里嗎?還是做管理費(fèi)用?
老師你好,公司這個(gè)月購買了一輛車,購置稅是否一起計(jì)入固定資產(chǎn)卡片里面,具體賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做呢?
老師你好,公司這個(gè)月購進(jìn)一輛車,價(jià)值30多萬,我如果采用固定資產(chǎn)一次性攤銷計(jì)入費(fèi)用里了,那么在匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么做處理呢?
你好,老師,我公司是個(gè)物流公司,然后有個(gè)人委托我司給他買車,賬務(wù)處理如下:收到個(gè)人的車錢,記預(yù)收賬款。然后買完車,記固定資產(chǎn),預(yù)付賬款,另外車輛購置稅,單獨(dú)記應(yīng)交稅費(fèi)。之后我司物流開運(yùn)輸發(fā)票,把買固定資產(chǎn)的那部分進(jìn)項(xiàng)稅給抵扣了?,F(xiàn)在車已經(jīng)給了個(gè)人,但賬面上還掛著預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費(fèi),和固定資產(chǎn)。請(qǐng)問這樣處理,對(duì)嗎?如果不對(duì),應(yīng)該怎么記賬合適?
老師,您好!21年接手的公司,20年此公司有固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊,但入賬時(shí)沒把固定資產(chǎn)計(jì)入到固定資產(chǎn)卡片里,只把固定資產(chǎn)手動(dòng)輸入起初余額里,之后21年固定資產(chǎn)累計(jì)折舊時(shí)只計(jì)提21年新增的固定資產(chǎn),現(xiàn)在匯算清繳也結(jié)束了像這種情況怎么處理好?一定要幫我解決,如果是您怎么處理,先萬分感謝您
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
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老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
那應(yīng)該怎么處理呢
同學(xué),你好 顯示已清理,就可以了
也不用刪除嗎 就這么放著就行嗎
同學(xué),你好 對(duì),放著就行