您好,同學(xué)。第1行填37萬,第2行填30萬,第3行填7萬。然后第16行填“7萬*2%”。
老師 我是小規(guī)模差額征收,一季度沒超過30萬,但是額外開了一張3個點普票,我報稅時本來把3%這個不含稅額填寫在第三行了,免稅的填寫在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點申報時提示我頁面數(shù)據(jù)已發(fā)生變化,再一看就是3%那張金額自動填寫在第十行了,本來第十行的數(shù)據(jù)也沒有了,這種情況我應(yīng)該怎么辦
增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
老師,我剛看實操課老師舉了這個例題:有個普票60萬,無票收入5萬,專票4萬的題目,2022年第三季度不是都是免稅的嗎?沒有超過45萬就在主表1欄2欄,3欄填,還有16欄填,為什么超過45萬在第10欄不填,要到減免稅申報表里填!不是不管開多少票都是免稅的嗎?只要一年滾動不超過500萬,就是小規(guī)模納稅人!
小規(guī)模建筑行業(yè),比如第二季度開專3發(fā)票不含稅收入150000元,稅額4500元,開普通發(fā)票不含稅140000元,稅額1400元,取得分包普票80000元,未超過300000元,所以,專3是全額交稅,普票是免稅,問題是填寫附表一扣除表第五欄全部收入時是填寫專加普的全部收入,還是只填寫專票收入呢?如果是專加普,那么普票那部分還是要交稅呀?
小規(guī)模建筑行業(yè),比如第二季度開專3發(fā)票不含稅收入150000元,稅額4500元,開普通發(fā)票不含稅140000元,稅額1400元,取得分包普票80000元,未超過300000元,所以,專3是全額交稅,普票是免稅,問題是填寫附表一扣除表第五欄全部收入時是填寫專加普的全部收入,還是只填寫專票收入呢?如果是專加普,那么普票那部分還是要交稅呀?
親愛的老師,這道題的B項為啥是對的,想不來,選項D為啥是錯的,也想不通。請老師幫我解答一下謝謝
各位老師大家好共管賬戶對法人有約束力嗎
老師您好,我公司給客戶租賃的房屋,不在我公司的辦公地點,也不在一個市,我公司要對公付款,這樣合理嗎
老師,公司章程在哪里查
老師,計算保險儲備量的時候,怎么樣確定保險儲備那個間隔數(shù),
老師,請問一下就是我們的采購物資一年結(jié)算一次,然后現(xiàn)在要開票了嗎?然后對方工資讓我們先轉(zhuǎn)賬,后面給我開票,等于說我前面兩天已經(jīng)把錢轉(zhuǎn)過去了,票今天才給我,那我這樣子我怎么做費用報銷單呢?時間寫什么時候?
老師您好什么是浮動抵押
老師請問下可轉(zhuǎn)換債券,在什么時候需要確認其他權(quán)益工具。我看大題中有時候沒有給復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)那些是不是就不用區(qū)分債券部分和權(quán)益部分, 2019年的第二題就直接做到了交易性經(jīng)融資產(chǎn)里面去了。 能講下什么情況需要區(qū)分么?
老師你好,個人買賣港股的收益需要繳納個稅嗎?
老師,請問股東以公司名義購買資產(chǎn),購買資金轉(zhuǎn)入公戶代付,公司內(nèi)賬怎樣處理和入賬
16行是自動帶出的,改不了
18行是7萬2%,這個意思就是國家給優(yōu)惠的2%是嗎,實際我們最后是交3%專票和1%普票稅費就行了是嗎
只填這四行就行了,對吧,其他都不需要管了,就直接提交是嗎
那就18行吧。咱倆是一個意思,可能用的申報表版本不一樣。道理呢,咱們其實是一致的。您嘗試著填填數(shù),能自動帶出來,您就提交就可以的。